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老師,您好,我用的是用友T3財務(wù)軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時銀行存款余額為1182.86元,會計沒有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
注冊會計師謝茜審查希望股份有限公司2018年年度財務(wù)報表通過審查該公司的主業(yè)務(wù)成本明細表并與有關(guān)明細賬、總賬核對發(fā)現(xiàn)賬表之間數(shù)字完全相符謝茜通過對有關(guān)記賬憑證和原始憑證的審計發(fā)現(xiàn)以下問題經(jīng)對期末在產(chǎn)品的盤點發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品的實際金額為38000元(賬面金額25000元)②2)領(lǐng)用未用的原材料共計3000元,未作假退料處理3)為在建工程發(fā)生的工人工資計入生產(chǎn)成本2000元?!締栴}】分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題并做出審計調(diào)整。
注冊會計師謝茜審查希望股份有限公司2018年年度財務(wù)報表,通過審查該公司的主營業(yè)務(wù)成本明細表并與有關(guān)明細賬、總賬核對,發(fā)現(xiàn)賬表之間數(shù)字完全相符。謝茜通過對有關(guān)記賬憑證和原始憑的審計,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)經(jīng)對期末在產(chǎn)品的盤點發(fā)現(xiàn),在產(chǎn)品的實際金額為38000元(賬面金額25000元);(2)領(lǐng)用未用的原材料共計3000元,未作假退料處理(3)為在建工程發(fā)生的工人工資入生產(chǎn)成本2000元?!締栴}】分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題,并做出審計調(diào)整。
注冊會計師謝茜審查希望股份有限公司2018年年度財務(wù)報表通過審查該公司的主業(yè)務(wù)成明細表并與有關(guān)明細賬、總賬核對發(fā)現(xiàn)賬表之間數(shù)字完全相符謝茜通過對有關(guān)記賬憑證和原始憑證的審計發(fā)現(xiàn)以下問題經(jīng)對期末在產(chǎn)品的盤點發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品的實際金額為38000元(賬面金額25000元)②2)領(lǐng)用未用的原材料共計3000元,未作假退料處理3)為在建工程發(fā)生的工人工資計入生產(chǎn)成本2000元。【問題】分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題并做出審計調(diào)整。
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個時候沒有任何數(shù)據(jù),是在12.10號左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒有帶入到財務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
老師,報個稅顯示上一屬期未按6萬扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒有合同的情況下,根據(jù)哪個數(shù)據(jù)進行申報?
老師,公司買超市購物卡給客戶,記在招待費下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個月購入的電腦暫估入賬,這個月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費記錄什么科目
個稅5000的扣稅標準是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標準就是4531
老師好!本來2025年第二季度是虧損的,這個月把6月份個稅更正申報了,那所得稅報表和財務(wù)報表是不是也要更正申報?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬,實際上根本沒有那么多,我怎么調(diào)回來?
老師麻煩問一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費里嗎,謝謝老師