你好;? 1 是的 ; 要一般納稅人可以抵扣的 ;2.? 運(yùn)費(fèi)是 9%? ??
增值稅一般納稅人,2019.7外購(gòu)原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50000,當(dāng)月銷售100臺(tái)空調(diào),每臺(tái)不含稅價(jià)2200元,另收取包裝物租金3390,銷售空調(diào)時(shí)支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)用5000元,裝卸費(fèi)1000元,取得增值稅普通發(fā)票。則當(dāng)月應(yīng)納增值稅是多少。答案沒有管裝卸費(fèi),為什么呢?是因?yàn)樵鲋刀惼瞻l(fā)票不能抵扣嗎?
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),甲企業(yè)支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.7萬元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)貨款是50萬元。委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元,稅款0.18萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),甲企業(yè)支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.7萬元。(3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)貨款是50萬元。委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元,稅款0.18萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運(yùn)公司裝卸貨物,取得裝卸搬運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸搬運(yùn)費(fèi)2000元;本月銷售貨物委托運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)送給購(gòu)買方,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
某企業(yè)為一般納稅人,提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù),其中貨物運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法,裝卸搬運(yùn)服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。該納稅人2019年5月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵扣,且該進(jìn)項(xiàng)稅額無法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸服務(wù)6萬元,裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入4萬元。問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是多少?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?