同學(xué)你好 直接入會(huì)費(fèi)收入
老師我們是非盈利組織,(協(xié)會(huì))平時(shí)靠收會(huì)費(fèi)進(jìn)行管理工作。請(qǐng)指教下在企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表上的營(yíng)業(yè)收入包括會(huì)費(fèi)收入嗎? 我們的會(huì)費(fèi)收入屬不計(jì)企稅的收入,如果包含在營(yíng)業(yè)收入中減去成本費(fèi)用若還有結(jié)余系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)交稅稅額那怎么處理呢?
老師,民非組織協(xié)會(huì),如果有會(huì)員以前好幾個(gè)年度漏繳會(huì)費(fèi),今年都補(bǔ)繳上,那我收入都可以計(jì)入今年嗎?不會(huì)還要調(diào)以前的賬吧?
老師請(qǐng)問(wèn)如果非盈利組織沒(méi)有辦理免稅備案,收到會(huì)費(fèi)收入入應(yīng)收賬款-某某可以嗎?還是直接入會(huì)費(fèi)收入?如果入會(huì)費(fèi)收入,要不要開(kāi)票?
老師,非盈利組織如果沒(méi)有辦理免稅備案,那理事會(huì)收入按免稅開(kāi)還是1%稅率開(kāi)?
老師 我們是非盈利組織 主要就是會(huì)費(fèi)收入 比如我們這個(gè)月有7800的提供培訓(xùn)收入 培訓(xùn)成本7000 申報(bào)所得稅的時(shí)候 營(yíng)業(yè)收入這里到底是填包含會(huì)費(fèi)的收入 還是只填提供培訓(xùn)的收入呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
可如果沒(méi)有開(kāi)票呢?感覺(jué)入應(yīng)收也可以啊
同學(xué)你好 那就是未開(kāi)票收入
我覺(jué)得做應(yīng)收也可以啊
而且1月申報(bào)的增值稅申報(bào)表我也沒(méi)有放進(jìn)去
同學(xué)你好 這個(gè)可以填寫(xiě)在這個(gè)月