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當月“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”發(fā)生額為50萬元,當月“應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當月“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”借方發(fā)生額為80萬元 老師,月末怎么做分錄呢

2023-05-11 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-11 14:25

同學你好 分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4885 追問 2023-05-11 14:29

怎么弄???

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齊紅老師 解答 2023-05-11 14:36

然后 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4885 追問 2023-05-11 14:45

這個多交的稅費是退呢?還是可以留抵的呢

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齊紅老師 解答 2023-05-11 14:49

同學你好 這個可以留抵

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快賬用戶4885 追問 2023-05-11 15:07

這個留抵需要跟稅務部門申請呢,還是下期申報表直接會顯示在上期留抵稅額欄呢,(這個是多交了的,不是一般的進項大于銷項)

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:12

同學你好 下期申報表直接會顯示在上期留抵稅額欄

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同學你好 分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-11
你好,這個已交稅金發(fā)生額50萬是借方的嗎? 如果是的話, 借應交稅費、應交增值稅銷項100萬, 貸應交稅費應交增值稅進項80萬, 應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬, 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20 貸應交稅費、應交增值稅已交稅金20
2023-05-11
您好。您這個月不用做分錄了,因為不用交稅。
2023-05-11
30乘以12%,如果是小型微利企業(yè)減半。
2023-05-11
你好,退附增稅,這個是什么意思?
2023-05-11
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