同學(xué),你好
那工資表,實付就做4800的就行
老師,請問下我們當(dāng)月工資表有扣員工個稅,第二個月申報個稅的時候,有少扣200員的員工個稅,那這種情況應(yīng)當(dāng)如何做分錄呢?
請問一下老師:員工做壞了產(chǎn)品,比如值5000元,這5000元可以全部分期從員工資扣除嗎?
老師你好,請問一下,我們公司有個員工欠朋友錢,現(xiàn)在這個朋友認老板說話,從這個員工工資扣款,這個員工每月工資5000元,老板說從這個員工5000元扣3500元給這個朋友,請問老師這個分錄怎么寫?還有工資表怎么做呀?急急
老師,員工預(yù)支部分工資款月工資3000,預(yù)支工資1000元,這個分錄怎么做,正式發(fā)放工資的時候,員工不歸還,直接從工資扣除預(yù)支部分,這樣又怎么樣做分錄
老師,你好,員工預(yù)支了2000元的工資,做賬的時候掛的是其他應(yīng)收款,做工資表的時候在其他扣款里扣了2000元,現(xiàn)在發(fā)放工資的時候,怎么做賬呢,這個員工工資7000元,,現(xiàn)在實際發(fā)5000元
印花稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)如何計算?是在哪個法條?
老師,請問一下公司去加油,還有買衣服收到專用發(fā)票,進項稅額可以抵扣的嘛?
增值稅專用發(fā)票上月四月已開,現(xiàn)在對方要求作廢專票開普票,之前專票已經(jīng)入賬,現(xiàn)開普票會計科目怎么寫?
公司集體旅游費記入福利費?食品一千多業(yè)務(wù)招待?
銀行扣短信月費,做財務(wù)費用—手續(xù)費,合理嗎
老師平價發(fā)行債券時能不能就說是它的市場利率等于票面利率呢?
2022年成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證做錯了2025年怎么調(diào)整! 原來憑證:借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本直接材料 生產(chǎn)成本制造費用 生產(chǎn)成本直接人工 其中生產(chǎn)成本直接材料和生產(chǎn)成本制造費用中的數(shù)據(jù)有問題。請問是不是要調(diào)整這個憑證相關(guān)的上下的一些結(jié)算憑證。例如之前的就是材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,還有下邊的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)等憑證。這個在2025年度要如何修改呢?
員工出差滴滴打車,普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,一般納稅人簡易計稅開勞務(wù)費是專票還是普票
公司的食堂的花費放到什么科目?
那我計提工資5000元,200元作為扣款項目,我實際支付4800元,我現(xiàn)在賬怎么不平了
同學(xué),你好
你分錄都發(fā)一下,包括金額
老師,這200元怎么做平合適呢
同學(xué),你好
多計提的工資200,紅沖掉
上個月我計提借:管理費用5000,貸方應(yīng)付職工薪酬5000的分錄,現(xiàn)在我借:應(yīng)付職工薪酬5000,貸銀行存款4800,這樣200元不平了
同學(xué),你好
借:管理費用 -200
貸:應(yīng)付職工薪酬 -200
老師,我是上個月作為制造費用200的,那是不是還得做一筆分錄,還是不平么
同學(xué),你好
沒有理解你的意思
我直接借:制造費用-200是平了
上個月做了借:制造費用5000 貸:應(yīng)付職工薪酬50000,這個月我發(fā)了工資做借應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款4800,另外200就做不平了,我現(xiàn)在再做一筆借:制造費用-200可以吧,好像這樣平了
同學(xué),你好
那就是平了。你還有哪里不平??