你好,是這樣子的。要看你22年清繳的時候有沒有把這個做到。成本費用里面去。如果做了,那么你收到發(fā)票就不用再去做。也不用再去調(diào)整 如果你在二年匯算清繳的時候,把這個成本費用沒有做進去。然后現(xiàn)在收到發(fā)票,那么你就應該做進去更正22年的匯算清繳。
老師,我們公司有一筆房租費90萬,是屬于2022.9--2023.2月的租金,因為一直沒收到發(fā)票,還掛在預付賬款中,2022年匯算清繳虧損80來萬,如果匯算清繳以后才收到發(fā)票,收到發(fā)票要怎么賬務處理? 謝謝老師解答
老師,我們公司有一筆房租費90萬,是屬于2022.9--2023.2月的租金,因為一直沒收到發(fā)票,還掛在預付賬款中,沒有做費用,2022年匯算清繳虧損80來萬,如果匯算清繳結(jié)束以后才收到發(fā)票,那收到發(fā)票要怎么賬務處理? 現(xiàn)在匯算清繳又要怎么處理呢?謝謝老師解答
老師,我公司去年11月份有一筆轉(zhuǎn)租部分閑置廠房的租金收入,已開票給承租方了,因為當時沒拿到租賃合同,忘記結(jié)轉(zhuǎn)記入其他業(yè)務成本了,全額記入利潤了,現(xiàn)在匯算清繳要怎么做呢,那賬務處理又要怎么做呢,謝謝老師解答
老師,我們2022年的項目已經(jīng)在22年結(jié)算且已經(jīng)支付了9萬的技術(shù)服務費,因為一直沒收到票,所以一直掛在預付賬款,但是我們23年的利潤沖減以前年度虧損還是很高,我可以把這筆費用在23年12月沖減以前年度損益調(diào)整,然后記到暫估成本,然后在2023年度匯算清繳前取的發(fā)票可以嗎?
老師,我們家在23年12月份預提了一筆借款利息90萬,對方的發(fā)票要在24年才能開來,現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對方發(fā)票只開來了60萬,且后面的發(fā)票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當初入賬我做的是財務費用借方,暫估應付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票,我沖預提時要怎么入賬,怎么做會計分錄,另外剩下的無票的30萬,我會在所得稅匯算清繳時做調(diào)增繳納對應的所得稅,這30萬對應的當時預提的分錄要怎么處理,可以做財務費用借方負數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請老師解答下,謝謝
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
22年沒做的成本費用中,還掛在預付賬款中
你好,這種你如果在做匯算清繳之前還沒有拿到發(fā)票,就應該先交稅。當你進入沒有做費用也就不用調(diào)了。
老師,5月31號以后收到票,不能更正申報了吧
你好,可以更正申報啊。
拿到發(fā)票可以直接做到23年費用,還是要追補到22年?。?
你好按正規(guī)的做法,就是要補到22年。
老師,補到22年,要怎么做呢?賬務上又要怎么處理呢?
老師,從9月份付款就一直掛在預付賬款,原本是要等收到票才做費用,,到現(xiàn)在也沒收到票,所以也一直沒做費用,匯算清繳還沒做,匯算清繳要處理這筆預付款嗎,要怎么做呢?
你好,你如果寄到預付賬款,然后現(xiàn)在沒有開票,你又不用在二二年匯算清繳抵扣的話,那么你就繼續(xù)快樂預付賬款就好了,我估計他開票也不會開出22年的發(fā)票給你了??隙ㄟ€是開二三年的。
老師,那23年6月以后收到發(fā)票要怎么賬務處理呢
你好建議你就當做23年6月份的業(yè)務來入賬算了。