您好,是的,是全部收入,銷售額是不含稅的 小規(guī)模納稅人季度銷售額超過6萬,需要全額繳納文化事業(yè)建設(shè)費,不再享受免征優(yōu)惠,但是在計算稅額時可以享受一定的減征優(yōu)惠:自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按應(yīng)納費額的50%減征,對歸屬地方收入的,可結(jié)合當?shù)厍闆r在50%的幅度內(nèi)減征應(yīng)繳費額。
文化事業(yè)建設(shè)費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應(yīng)征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關(guān),不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設(shè)計服務(wù)*廣告宣傳制作 廣告服務(wù)*廣告發(fā)布制作 文化服務(wù)*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
小規(guī)模文化建設(shè)稅季度不超過6萬不需要交文化稅。是指廣告服務(wù)那部分收入不超過6萬,還是總的季度收入不超過6萬,比如總開票收入10萬。其中廣告服務(wù)收入2萬。其他非廣告服務(wù)收入8萬
小規(guī)模季度收入6萬內(nèi)免文化費,是指全部收入超6萬就交,還是單純廣告服務(wù)部分超6萬部分就交。6萬是含稅還是不含稅呢
廣告文化事業(yè)建設(shè)費,小規(guī)模是季度收入內(nèi)6萬免征對嗎,6萬是含稅還是不含稅。然后超的話,是以含稅報文化建設(shè)費還是不含稅。
老師,您好,文化事業(yè)建設(shè)費計稅金額是含稅的還是不含稅的?季度超過6萬的部分交還是全部金額都要交
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會計準則》2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營業(yè)外收入”科目應(yīng)該是“”應(yīng)收賬款”科目,跨年怎么把“營業(yè)外收入”調(diào)成“應(yīng)收賬款”
您好。一般納稅人開具專票取得專票都需要價稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價稅合計且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開具專票普票都需要價稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬內(nèi)季銷30萬內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無論普票專票,均價稅合計且不可抵扣。哪句話有錯誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個車間,廠房租賃合同是5年,每個月租金1000元,水電費350元,垃圾處理費50元,每個月我都計提,但是還沒收到發(fā)票,我要報印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計稅依據(jù)是
對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按應(yīng)納費額的50%減征,對歸屬地方收入的,可結(jié)合當?shù)厍闆r在50%的幅度內(nèi)減征應(yīng)繳費額。。。老師2者50%意思都是對半嗎。
老師,銷售額是按不含稅6萬。然后超6萬不免文化,超6萬后是取廣告服務(wù)部分的不含稅收入申報文化費嗎?
您好啊,2者50%意思都是對半,是的(地方是可結(jié)合當?shù)厍闆r)。是廣告服務(wù)收入哦,但如果業(yè)務(wù)實質(zhì)是廣告服務(wù)費,開票是技術(shù)服務(wù)費,是有風(fēng)險的。
老師,好的,就是超6萬,按廣告服務(wù)部分不含稅收入報文化費。比方4-6季度,合計收入7萬不含稅,廣告服務(wù)3萬不含稅,就只要3萬不含稅報文化費3%減征就行對么。。。
親愛的您好,是的,是這么理解的