應(yīng)該重分類到應(yīng)付賬款才對
老師,請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
你好,老師,我的預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),我重分類調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款,但是我資產(chǎn)負(fù)債表不平了,是哪里出錯了
老師,我應(yīng)付賬款重分類了,有一部分余額放到預(yù)付賬款里了,導(dǎo)致我資產(chǎn)變多,負(fù)債減少,報表不平了,是什么原因
老師,科目余額表里的預(yù)付賬款無余額,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有數(shù)據(jù),據(jù)說是設(shè)置了重分類,請問資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)是從哪些科目取的數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表里面設(shè)置了重分類,預(yù)付賬款的科目余額表沒有數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表里有,這個數(shù)是怎么計算的?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
那我放到應(yīng)付賬款。我的資產(chǎn)負(fù)債表,怎么平,例如,我預(yù)付賬款-155252.82,我調(diào)到應(yīng)付賬款原來的數(shù)加上155252.82,我的預(yù)付賬款0,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平
流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合計數(shù)都變了哈,要重新合計
我知道變了,要怎么調(diào)啊,
怎么重新合計
人呢,拿了錢不回答問題嗎
就是流動資產(chǎn)和流動負(fù)債同時要加上155252.82