你好 前面不是扣過 6萬了嗎? 工資就不能扣6萬了
老師,咨詢一下,就是個體工商戶業(yè)主工資不是不可以當成成本扣除嗎?但是每個季度我在申報個體工商戶的經(jīng)營所得個稅的時候,系統(tǒng)是按默認每個月減去5000的收入來算的,那么這個年終匯算清繳的時候也是按經(jīng)營所得的收入減去6萬元,然后再算稅款嗎,那每個月減除這個5000要怎么入賬?
單位辦理有一段時間了,一直沒有正式開業(yè),每次都是零申報,自然人工資表申報時,是不是不錄人員信息?現(xiàn)在出現(xiàn)一個 “減除費用扣除確認”讓確認“是否按照6萬元扣除”選“是”的納稅人,累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除。問一下,單位未正式開業(yè),需要錄入一個人員信息嗎?還是一個人都不要顯示?
老師,我們老板有公司,還有個體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬,正常申報個稅,個體戶也正常申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,請問那其他幾個單位發(fā)的工資如何申報個稅?假如都不超過6萬,有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時候補嗎?
請問去年有個個體工商戶12月份注銷掉了,申報經(jīng)營所得時是零申報有可能自動默認抵扣了每年6萬,現(xiàn)在個稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)單位不可抵扣6萬了,怎么處理
請問,今年個人所得稅匯算清繳時候,扣不了6萬,說是去年我的個體獨資企業(yè)扣了6萬,現(xiàn)在要更正減掉個體扣除的6萬,今年個人所得稅APP匯算清繳時才能扣除6萬 ,現(xiàn)在怎么修改啊,改工資薪金申報,還是改生產(chǎn)經(jīng)營個稅?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
實際是沒抵扣都是零申報的,怎樣更正申報表
你好,個體戶已經(jīng)注銷了,沒辦法更正。個禮物要是。個體戶要是抵扣之后,綜合所得就不能再扣六萬了。