這個(gè)需要執(zhí)行你們雙方原來(lái)的協(xié)議是按照哪個(gè)金額來(lái)收費(fèi)?按照那個(gè)計(jì)算就行。
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師 發(fā)放工資時(shí)候 用到其他應(yīng)收款科目的 會(huì)計(jì)分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒(méi)有申報(bào)過(guò)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),今年換了一家公司,需要填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個(gè)殘疾人,這個(gè)填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬(wàn)。20萬(wàn)付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開(kāi)了15萬(wàn)的車款票,剩下5萬(wàn)是稅局和保險(xiǎn)公司開(kāi)。這樣情況那5萬(wàn)可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開(kāi)發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬(wàn)。20萬(wàn)付賣車店,包含購(gòu)置稅和保險(xiǎn)費(fèi)。賣車店只開(kāi)了15萬(wàn)的車款票,剩下5萬(wàn)是稅局和保險(xiǎn)公司開(kāi)。這樣情況那5萬(wàn)可以抵稅嗎?因?yàn)椴皇侵苯痈督o稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個(gè)體工商戶出租房屋收入對(duì)應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告合同金額,我在填寫的時(shí)候可以填寫總金額嗎?后面我開(kāi)多少票我填寫多少進(jìn)行預(yù)繳,還是我每開(kāi)一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告報(bào)驗(yàn)登記呢,哪個(gè)更好呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)
公司銷售購(gòu)進(jìn)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤位費(fèi)怎么做賬,要繳納那些稅款
(609000-443000)/1.03*0.03*1.06對(duì)嗎?我加上了減半的附加稅,異地已預(yù)繳的稅金我扣除了,不知道對(duì)嗎?
上面是稅金,管理費(fèi)是609000*1%
你好? 你們是不是掛靠的收費(fèi)? ?
是的老師
這個(gè)沒(méi)有準(zhǔn)確 的規(guī)定 是雙方約定的
勞務(wù)公司的管理費(fèi)約定是1%,那么加上稅金是不是這么算哦。勞務(wù)公司是異地的
對(duì)方的增值稅是。他是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?還是小規(guī)模?我看你寫的是3%。
勞務(wù)發(fā)票都是3%的稅率
你好,現(xiàn)在小規(guī)模是1%的稅率,所以我和你確認(rèn)一下。
增值稅就是入。就是含稅的金額除以1.13乘以百分之3,這是增值稅。
然后附加稅是實(shí)際繳納的增值稅,乘以附加稅稅率。
管理費(fèi)就是按照您說(shuō)的那個(gè)1%計(jì)算。
減半征收不用交的那一部分不用加上。
是有限責(zé)任公司個(gè)人獨(dú)資的
減半征收的話,我在含稅收入/1.03*0.03的基礎(chǔ)上*0.06,這么對(duì)嗎
半征收這樣計(jì)算是對(duì)的。
老師,像這種發(fā)609000的工資,其中443000勞務(wù)發(fā)票已開(kāi),稅金也已預(yù)繳。剩余的要交的稅金是這么算嗎?(609000-443000)/1.03*0.03*1.06
你好 發(fā)工資是成本 不影響增值稅??
勞務(wù)公司代發(fā)工資要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給到施工單位,還要收取1%管理費(fèi),那這塊的稅管費(fèi)是要向施工單位收取的
你好? 是收入才交增值稅 是這樣的?
那么勞務(wù)費(fèi)異地預(yù)繳稅金是怎么理解哦
你好 異地項(xiàng)目要預(yù)交? 企業(yè)所在地申報(bào)時(shí)可以扣除
老師,我們這個(gè)對(duì)于勞務(wù)公司來(lái)講就是異地項(xiàng)目,發(fā)工資也是異地代發(fā)的。所以這塊勞務(wù)稅管費(fèi)我目前還不是很明白怎么算了,哭
你好 哪不清楚的具體問(wèn)下?
管理費(fèi)這塊吧,是執(zhí)行雙方的約定。一般都是按照合同金額的比例收管理費(fèi)。