你好,是計(jì)算需要繳納的企業(yè)所得稅金額??
老師好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過100萬稅率是5% 100萬到300萬稅率是10% 超過300萬稅率是25% 我想問一下這個(gè)意思就是比如我的收入是500萬,成本是300萬,利潤總額是200萬,那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是200萬,就按10%的稅率來計(jì)算稅額了吧 200萬*10% 是這樣嗎?老師
老師,這是咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的答疑,請(qǐng)問這個(gè)是為什么呢?比如進(jìn)項(xiàng)100萬,稅就是13萬,總共113萬對(duì)不對(duì),如果要票就是113萬,不要票就是100萬,又說要票可以抵扣增值稅13萬,還可以抵扣企業(yè)所得稅25萬是是什么意思呢???進(jìn)項(xiàng)不是抵扣增值稅嗎老師???
老師你好,稅務(wù)專管員說我們超了定額的金額,要交所得稅,我不知道這個(gè)所得稅是怎么算出來,他說我們核定的是商業(yè)類,開的是服務(wù),合計(jì)超了30萬,麻煩老師幫我看看這是怎么回事。
老師,這是什么意思呀,我有點(diǎn)蒙了,我這個(gè)季度專票和普票一起才開了含稅金額213276.63,怎么這個(gè)不含稅240570.93元,我都不知道是怎么算的
開票總金額是1000萬,所得稅=100 0/1.09*25% 這個(gè)是剛才老師和我說的,我不知道這個(gè)公式是什么意思
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
這個(gè)是剛才一個(gè)老師給我的答復(fù),我這邊開票金額為1000萬,想讓老師幫我核對(duì)下利潤是多少?我們是建筑行業(yè),把所有的費(fèi)用都減去
你好,有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票嗎?? 所得稅=(收入—成本—費(fèi)用)*25%?
沒有對(duì)應(yīng)的成本,我們老板讓我按照稅率給他報(bào)個(gè)數(shù),就是以開票1000萬這個(gè)開票,最后利潤是多少
意思就是讓我給他大約出個(gè)利潤表,開票為1000萬,減去人工工資 房租 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 電費(fèi) 稅額 等等...最后利潤是多少?
你好,沒有成本,那利潤=收入—期間費(fèi)用—稅金及附加?
開票總金額是1000萬,所得稅=100 0/1.09*25% 這個(gè)公式是什么意思老師
你好,這里所得稅不是這樣計(jì)算,沒有考慮期間費(fèi)用啊?