實(shí)際中會(huì)有爭(zhēng)議,建議與當(dāng)?shù)囟惥致?lián)系確認(rèn)下。
當(dāng)月開(kāi)時(shí)會(huì)按小規(guī)模
小規(guī)模納稅人開(kāi)票超過(guò)500,要升成一般納稅人,那之前開(kāi)的沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)票要按一般納稅人的補(bǔ)交增值稅嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,后期開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)時(shí),會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人,那現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)票是免稅的,強(qiáng)制升為一般納稅人后,那么是不只有超出500萬(wàn)的部分繳納增值稅。還是做了一般納稅人登記后開(kāi)始繳納增值稅
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,比如說(shuō)我小規(guī)模這月開(kāi)票1000萬(wàn),超過(guò)了500萬(wàn)就要升成一般納稅人是不,那這月的1000萬(wàn)還是按照小規(guī)模納稅嗎?就是沒(méi)有增值稅只有所得稅是嗎?
我公司是小規(guī)模,這個(gè)月要開(kāi)500多萬(wàn)的發(fā)票,這樣下季度就會(huì)升一般納稅人,那超過(guò)500多萬(wàn)收入是按小規(guī)模的稅率交增值稅還是一般納稅人的稅率交增值稅
國(guó)際貨代運(yùn)輸,小規(guī)模納稅人,開(kāi)普票零稅率。1、季度超過(guò)30萬(wàn),增值稅免了,附加稅要不要交?2、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn),轉(zhuǎn)為一般納稅人后,發(fā)票還是零稅率的么?增值稅附加稅怎么交?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!