第一個正確的。 2借銀行房款,貸應收賬款。11、 借應收賬款,貸銀行存款4
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,請問一個問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險當月正常入的費用,含稅金額2025.55 借:銷售費用—1910.9 應交稅費-進項稅114.65 然后到了下個月的時候,又通知需要退一部分保險, 但是在保險公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應付款 貸:應交稅費-進項稅額轉出 保險公司開的發(fā)票應該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
14:30<問答詳情13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結束你好,我們公司之前借款a公司21萬,會計分錄為借銀行存款貸其他應付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個收據(jù)21萬,但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。再寫個補充字樣在收據(jù)上,寫上200萬金額里面有21萬還款,但是還是開200萬收據(jù),然后這樣是正確的符合常理的是不?然后在正常的賬務處理就可以了是不?
問題一,我記得以前有個分錄,借差旅費,員工沒用退還了,我記得是借銀行存款100,,借其他應收款-100這樣保證其他應收款的發(fā)生額沒有被虛增,請問對嗎?問題二,a是銷售方,b是購買方,最開始b買了7的東西,掛在應收賬款,然后b付款時,付了11的錢用來買東西,然后b又不買了,退貨4的錢給b在不影響虛增的請款怎么做分錄,要區(qū)分正負數(shù)
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復復的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡,分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應付債券-利息調整科目的貸方,因為“應付債券-利息調整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
老師你做的借,應收賬款4貸銀行存款4虛增了應收的發(fā)生額,我認為對的是,貸應收賬款-4貸銀行存款4,我交接的會計做的如圖
銀行借方負數(shù)和貸方是一樣的。
我理解銀行借方負數(shù)和貸方一樣,那么請問從不虛增發(fā)生額的角度哪個正確,我的,老師的,我交接的會計的3個人分錄
其他的都不合適 同一個客戶用一個往來科目
對啊,都用的同一個,老師的分錄,借應收賬款,貸銀行存款4,,我的分錄,貸應收賬款-4 貸銀行存款4 我同事的分錄如圖,都是用的用的應收賬款的這個科目
你截圖的那個對的 全都應收賬款不對
正確的老師麻煩寫一下。謝謝
借銀行存款貸應收賬款。11、 借應收賬款,貸銀行存款4
老師你這個分錄,原先有應收賬款借方余額7,,到貸方余額4 這個時候借方發(fā)生額7 貸方發(fā)生額11,按老師的借方發(fā)生額增加了4,可是實際上,應收賬款反應b買了多少貨物數(shù)時,實際發(fā)生額是7,按照老師的虛增了
應收賬款在貸方有余額4表示提前收了人家的錢沒有虛增額
那么同理請問,借差旅退回時,借,銀行存款1.貸其他應收款1這樣也就對了?。〉堑菍W的時候不是這樣的
你好,借其他應收款貸銀行 回來報銷的時候有差額的,比如他應該退回來借銷售費用,銀行存款貸其他應收款沒有問題呀。
老師,我上面的寫錯字了,他借了1的差旅費,退回來也是1的錢,分錄正確寫法,借銀行存款1 借,其他應收款-1 這樣其他應收款沒有虛增發(fā)生額。我的意思是那個應收賬款不是也應該模仿書寫。不虛增發(fā)生額的意思
你好可以的 借方負數(shù)就是貸方 和借銀行貸其他應收款一個意思了
我現(xiàn)在模仿寫,是貸應收賬款-4 貸銀行存款4這樣對嗎
可以的,可以這么做的。