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老師,我們符合小微企業(yè)的條件,申報(bào)增值稅的時(shí)候可以減免附加稅50%,請問我按減免部分直接入帳稅金附加,還是按全額附加稅入帳,減免50%計(jì)入營業(yè)外收入

2023-05-09 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-09 17:11

按減免部分直接入帳稅金附加

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快賬用戶4005 追問 2023-05-09 23:20

我們月底結(jié)賬的時(shí)候按照未減免的稅金附加計(jì)提的,要改報(bào)表嗎?是不是要跟納稅申報(bào)表完全一致

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齊紅老師 解答 2023-05-10 08:54

不用改報(bào)表,再將減免50%計(jì)入營業(yè)外收入即可

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快賬用戶4005 追問 2023-05-10 09:35

我們還是把報(bào)表改了,按照實(shí)際繳納的附加稅入帳,算不算合規(guī)?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 09:41

把報(bào)表改了,按照實(shí)際繳納的附加稅入帳, 合規(guī)

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按減免部分直接入帳稅金附加
2023-05-09
直接按照減半的以后的計(jì)提就可以。
2022-04-08
你好,同學(xué) 減免后計(jì)提 減免前計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 兩者處理都可以
2022-10-30
你好,按照減免以后的計(jì)提就可以。
2022-07-12
你好,直接只計(jì)提要繳納的那部分附加稅就可以了
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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