同學你好 股權轉讓需要繳納的稅有個人所得稅、印花稅、企業(yè)所得稅等
老師,您好!請問下我企業(yè)于去年9月有對外投資其他企業(yè)股份,占該公司30% 股權,投資資金未支付,且購買股權的資金也未以銀行存款的形式支付,請問下這種需要做帳務處理嗎?今年辦理企業(yè)所得稅匯算清繳時我是否需要填 寫投資收益納稅調整明細表?如需要填寫我沒有任何數(shù)據(jù),該如何填 寫?
3.(8分)小東是北京市朝陽區(qū)A公司的技術骨干。假設2019年小東的稅款繳納情況如下:(1)2019年1月1日,出租自有商鋪給乙公司,合同約定租期一年,月租金3500元,按照國家規(guī)定繳納除個人所得稅外的其他稅費200元,繳納個人所得稅500元。(2)2019年6月,轉讓設備一臺,取得轉讓收入6000元,該設備原價5000元,轉讓時支付的有關費用200元,扣繳的個人所得稅為160元。(3)取得本公司股權分紅20000元,扣繳個人所得稅4000元。(4)購買國債取得利息收入2000元。(5)購買企業(yè)債券取得利息收1500元,沒有扣繳個人所得稅。
3.(8分)小東是北京市朝陽區(qū)A公司的技術骨干。假設2019年小東的稅款繳納情況如下:(1)2019年1月1日,出租自有商鋪給乙公司,合同約定租期一年,月租金3500元,按照國家規(guī)定繳納除個人所得稅外的其他稅費200元,繳納個人所得稅500元。(2)2019年6月,轉讓設備一臺,取得轉讓收入6000元,該設備原價5000元,轉讓時支付的有關費用200元,扣繳的個人所得稅為160元。(3)取得本公司股權分紅20000元,扣繳個人所得稅4000元。(4)購買國債取得利息收入2000元。(5)購買企業(yè)債券取得利息收1500元,沒有扣繳個人所得稅。求個人所得稅
65、中國公民田某2021年7月取得以下收入:(1)提供非專利技術使用權,取得收入18000元。(2)購買體育彩票支出500元,取得-次性中獎收入15000元。(3)取得持股8個月的上市公司的股息10000元,另外還取得轉讓境內某上市公司股票所得20000元。(4)轉讓自用住房-套,取得轉讓收入150萬元,支付轉讓稅費5萬元,該套住房購買價為80萬元,購買時間為2015年7月份并且是唯一的家庭生活用房。請回答:業(yè)務(1)應預扣預繳個人所得稅稅額為_元;業(yè)務(2)應繳納的個人所得稅稅額為元;業(yè)務(3)應繳納的個人所得稅稅額為.元;業(yè)務(4)應繳納的個人所得稅稅額為__元。請在此處輸入答案。若為多空填空題,則輸入時每空答案需占一行
65、中國公民田某2021年7月取得以下收入:(1)提供非專利技術使用權,取得收入18000元。(2)購買體育彩票支出500元,取得-次性中獎收入15000元。(3)取得持股8個月的上市公司的股息10000元,另外還取得轉讓境內某上市公司股票所得20000元。(4)轉讓自用住房-套,取得轉讓收入150萬元,支付轉讓稅費5萬元,該套住房購買價為80萬元,購買時間為2015年7月份并且是唯一的家庭生活用房。請回答:業(yè)務(1)應預扣預繳個人所得稅稅額為_元;業(yè)務(2)應繳納的個人所得稅稅額為元;業(yè)務(3)應繳納的個人所得稅稅額為.元;業(yè)務(4)應繳納的個人所得稅稅額為__元。請在此處輸入答案。若為多空填空題,則輸入時每空答案需占一行
老師資產(chǎn)負債表怎么重分類呢?
請問務務費發(fā)票金額報個稅還是按發(fā)票金額勞務費金額27671.29元稅額276.71元,個稅計算4641.11?按什么
老師好,公司購入月餅可以直接做到管理費用里嗎
老師,我們是充電公司,付給國網(wǎng)的電費做的借:預付賬款 貸:銀行存款,開具發(fā)票后做借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款。國網(wǎng)有積分返現(xiàn)充抵我們的預付賬款,但發(fā)票按實際發(fā)生開具的。之前做了上面一筆,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)國網(wǎng)預付賬款余額大于我們公司,本年度怎么調賬,以前年度怎么調賬
請教,我們購買車輛,合同約定是包含了車輛價格,所有稅費,保險費,上牌費等,交鑰匙價的。發(fā)票是按合同金額全額開票的,那么這個車輛完稅證明是以誰的名義交的呢?我這邊查不到完稅證明,但是對方給了完稅證明的資料。
老師,去年發(fā)票紅沖,這個月再重新開票,需要提額申請,我應該先紅沖再提額開票,還是先提額,再紅沖,再開票
老師資產(chǎn)負債表可以修改嗎?
關于用于出口退稅的進項發(fā)票,收到發(fā)票,過幾個月再退稅勾選,計提出口退稅款,這幾個整個分錄是什么
董孝彬老師 問一下,還有一個這種情況,我們老板說的讓我調一下庫存,那個庫存有一些苗木,說的實際沒有了,這個苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
小規(guī)模公司共享單車發(fā)票品名開信息技術服務費可以嗎
因股權購買人逾期未支付股權款,收取的利息,股權的出讓方收取利息時,需要繳納增值稅嗎?現(xiàn)金流應該填寫哪個?
同學你好 這個需要繳納增值稅
繳納增值稅的話 他適用的是哪個稅目呀? 轉讓股權的話,公司是非上市公司,無需繳納增值稅?,F(xiàn)在收取的逾期利息費用,應適用哪個稅目呢?
這個就是應交稅費應交增值稅 股權的話不用交增值稅 計入營業(yè)外