你好,他當(dāng)時(shí)出資的金額是多少的單位,有盈利嗎?
甲老板有一家A公司,乙老板有一家B公司?,F(xiàn)在甲老板和乙老板合伙一個(gè)入股一個(gè)石材園區(qū)項(xiàng)目。 乙老板用自己的B公司打了200多萬給甲老板的A公司,以A公司的名義競(jìng)拍了兩塊土地,加上B公司一共花了650萬+。政府要求他們重新注冊(cè)一家新公司C公司來經(jīng)營這個(gè)項(xiàng)目。可是這兩塊土地的產(chǎn)權(quán)屬于A公司,已經(jīng)繳納的稅款,正在辦理不動(dòng)產(chǎn)登記證。如果過戶到C公司的話,還要重新繳納稅款,而且手續(xù)比較麻煩。 像這種情況,甲老板和乙老板能不能不入股公司,而是合伙入股該石材園區(qū)項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目的土地以及土地上的建筑屬于他們共同所有,他們共同經(jīng)營該項(xiàng)目,共同分紅。而A公司的其他收入與乙老板無關(guān)。他們簽訂一個(gè)入股該項(xiàng)目的協(xié)議,注銷C公司。 具體怎么操作?是不是只能重新做一套賬來管理該項(xiàng)目?
老師,我們對(duì)方公司是賣大理石的、不包安裝但是數(shù)量有點(diǎn)多,就和我們公司簽訂合同幫她在外地項(xiàng)目管理收貨,一般一個(gè)項(xiàng)目30幾萬的管理費(fèi),這種我們需要在異地繳稅么?我們開發(fā)票名稱開什么?
請(qǐng)問下,轉(zhuǎn)股一般是在什么情況下需要繳稅?我們這個(gè)都是老板的公司 從老板老婆手里轉(zhuǎn)讓給老板注冊(cè)的一個(gè)公司名下。轉(zhuǎn)讓費(fèi)為零,這個(gè)公司經(jīng)營兩年所有者權(quán)益有27萬,這種要繳稅嗎?主要是這個(gè)月我剛盈利,之前的都是虧損的報(bào)表,我怎么樣轉(zhuǎn)讓不交個(gè)稅
麻煩郭老師回答 老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓都需要繳納什么稅(我們老板有一個(gè)商貿(mào)公司,公司名下有一塊地大概1530萬)這種情況老板現(xiàn)在要把這塊地賣了就是連公司一起給對(duì)方1650萬 都需要繳納什么稅,或者怎么能合理避稅
老師:您好!請(qǐng)問公司2022年2月份成立,注冊(cè)資金300萬,有四個(gè)股東,至今沒有收入,報(bào)表都是空?qǐng)?bào)。四個(gè)股東的注冊(cè)資金也是認(rèn)繳的,至今沒有到位?,F(xiàn)在有一個(gè)股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東?,F(xiàn)在要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請(qǐng)教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
當(dāng)時(shí)是1530萬也是連同企業(yè)一起轉(zhuǎn)給我們老板的
不是的,你們老板原先實(shí)際出資金額是多少? 就是你賬上的實(shí)收資本。
認(rèn)繳制沒有實(shí)交呢
1650*20%,按照這個(gè)來交個(gè)稅。 1650*萬分之五減半,按照這個(gè)來交印花稅
如果少交稅款的話,轉(zhuǎn)讓的價(jià)格降低 就是你書面轉(zhuǎn)讓的實(shí)際價(jià)格和你實(shí)際轉(zhuǎn)讓的金額不一致
那就是賬面的價(jià)格1530萬是嗎,這樣就按1530萬*20%來繳納個(gè)人所得稅嗎,老師要是有增值還用繳納增值稅不
不是轉(zhuǎn)賬的金額是1650萬
這個(gè)土地在你單的名下不銷售土地,這個(gè)就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,不需要繳納增值稅。