同學(xué)你好 你們出口的嗎
老師您好,我2018年底有一筆應(yīng)付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),出口時,報關(guān)單上十幾個商品,有一個不是自產(chǎn)的,是外購的,去年出口發(fā)票已經(jīng)開了,但沒申請退稅,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,下午好。我們出納20.21.22年收到管理費,沒有開具發(fā)票,會計掛賬預(yù)收賬款?,F(xiàn)在這個發(fā)票是不開具了。那么這幾筆預(yù)收款我在這個月應(yīng)該怎么處理呢?
工廠訂了一設(shè)備,不開發(fā)票,有出具收款憑證,這個產(chǎn)品是買單報關(guān)出去的,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么付款,賬務(wù)怎么處理?
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實際交付的990KG出口【報關(guān)單重量不能改,因為產(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報關(guān)單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因為行業(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認允許的】 問題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報?如果按報關(guān)單申報出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報收入,收款可以對上,但是我的收入和報關(guān)單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
老師,我們是小規(guī)模的物業(yè)公司,別的單位用我們的電,需要我們給開票,我們怎么算給他開票加多少點的錢呀
在計算稀釋每股收益時,對于盈利企業(yè)和虧損企業(yè)。他們在回購公司普通股和發(fā)行公司普通股,是具有稀釋性還是反稀釋性?這個知識點,如何來對比記憶?
老師,辦公室買抽紙開專票能抵扣嗎,買打印機和墨水的專票能抵扣嗎
三方協(xié)議,委托收款,我是c公司,a,b兩個公司有業(yè)務(wù)往來,(個人業(yè)務(wù)掛靠在a公司,現(xiàn)在由于a公司有變動,不能收款,b欠a公司的錢可以轉(zhuǎn)給c公司嗎?c和這兩家沒有業(yè)務(wù)往來,需要什么手續(xù)資料才能合規(guī)。
老師,我們簽訂的小區(qū)垃圾清運,目前是16個垃圾桶,如果后期他們增加,我們會增加費用,這一項具體應(yīng)該怎么寫,老師能給寫出來嗎,謝謝
老師好,總公司開發(fā)票3個點增值稅,分公司能開13個點發(fā)票嗎?
老師,工資個人所得稅稅率表發(fā)我一個
老師 收到款找不到客戶怎么掛賬
跨區(qū)域涉稅事項,異地預(yù)繳稅款的完稅證明哪里能找到
老師請問下如果在一家公司交了快一年社保,因公司需求轉(zhuǎn)商貿(mào)公司交了一個月社保,辭職能領(lǐng)失業(yè)金嗎?
我們是出口企業(yè)
同學(xué)你好 這個誰給你開發(fā)票你付款給誰
沒有發(fā)票
這個我們的賬務(wù)怎么處理
同學(xué)你好 這個付給工廠設(shè)備款
怎么覺得沒有懂呢
采購一個設(shè)備 是買單報關(guān)出來,現(xiàn)在要付這筆采購款是用現(xiàn)金付款還是對公付款,現(xiàn)金付款賬務(wù)怎么處理,對公付款要怎么處理,這個設(shè)備是沒有發(fā)票的。
同學(xué)你好這個要做暫估入庫的 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸現(xiàn)金或者銀行存款
入庫之后要怎么處理
上面就是入庫的分錄呀
入庫之后就一直掛在賬上嗎?
稅務(wù)問題根本就沒有解決
同學(xué)你好 對的 一直掛賬 你出庫的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本再做出庫分錄
單這個已經(jīng)買單報關(guān)出去,怎么弄
這個報關(guān)方給你錢就可以了
賬務(wù)處理呢
同學(xué)你好 你做收入 做內(nèi)銷的