你好1;? ??點(diǎn)擊這個(gè); 如果是你 之前所屬期錯(cuò)誤了就選擇這個(gè); 如果是勾選 錯(cuò)誤了; 選擇下面的注銷勾選? ?
老師你好,我7月份已經(jīng)勾選的完成,然后8月份誤操作未完成撤銷申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),沒(méi)有確認(rèn),然后7月份已經(jīng)勾選的發(fā)票變成未勾選得了,我想再次從新勾選,但是所屬起已經(jīng)變成8月份的了,如何回退到上衣所屬起,首頁(yè)也沒(méi)有回退稅款所屬期按鈕,謝謝啦
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師我想問(wèn)下,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺(tái)勾選,納稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)但是還沒(méi)繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開(kāi)錯(cuò)了不想認(rèn)證了想退回去,但是我去服務(wù)平臺(tái)上看沒(méi)有撤銷統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)了.是不是進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)后就不能更改了。
老師,我們公司有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收到一張專票,用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,但是后面認(rèn)證了,現(xiàn)在報(bào)表申報(bào)了,我給作廢了,在勾選平臺(tái)我想撤銷,但是沒(méi)這個(gè)選項(xiàng)了,我目前是不是只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。還有想問(wèn)下,是不是申報(bào)了之后勾選平臺(tái)就不能撤銷統(tǒng)計(jì)了?
老師,上午申報(bào)了5月的增值稅,然后中午稅局打電話來(lái)說(shuō)讓我們作廢申報(bào),撤銷勾選重新抵扣不作留底,已做勾選統(tǒng)計(jì)的如何撤銷?找了半天,是點(diǎn)擊下圖的回退稅款所屬期嗎?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝