你好,你有這個(gè)資質(zhì),有這個(gè)范圍的可以。

某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年8月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開具專用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開具普通發(fā)票。 (2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。 (3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。 (5) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元。 (6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
1.電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)月發(fā)牛以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開具專用發(fā)票:同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開具普通發(fā)票。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
某電視機(jī)廠為一般納稅人,2016年2月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)銷售機(jī)批銷售額600萬(wàn)元,開具專用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開具普通發(fā)票。。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬(wàn)元42.5萬(wàn)元,專用發(fā)票本已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。"(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為120萬(wàn)元、20.4萬(wàn)元。*(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2016年2月應(yīng)納的增值稅。
某電視機(jī)廠為一般納稅人,當(dāng)月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開具專用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.42萬(wàn)元,開具普通發(fā)票。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬(wàn)元、32.5萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為120萬(wàn)元、15.6萬(wàn)元。(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅
異地提供建筑服務(wù),在哪里開具發(fā)票? (1)一般納稅人只能自行開票。 (2)小規(guī)模納稅人可以在勞務(wù)發(fā)生地申請(qǐng)代開發(fā)票。 1國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 16 號(hào): 第十一條,小規(guī)模納稅人中的單位和個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn),不能自行開具 增值稅發(fā)票的,可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā) 票。 ②國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 17 號(hào): 第九條 小規(guī)模納稅人跨具(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不能自行開具增值稅 發(fā)票的,可向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用由 請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 請(qǐng)問哈,目前這個(gè)政策還適用嗎?有新的政策出來嗎?
老師,殘疾人保障金申報(bào)人數(shù),計(jì)算出來帶有小數(shù)點(diǎn),我怎么取數(shù)?假如計(jì)算出來的是4.354213625,人數(shù)填寫4.4還是填寫4.35?一般四舍五入是保留幾位小數(shù)點(diǎn)?
老師,殘疾人保障金申報(bào)人數(shù),計(jì)算出來帶有小數(shù)點(diǎn),我怎么取數(shù)?假如計(jì)算出來的是4.33333333,人數(shù)填寫4.33還是填寫4.3?一般填寫人數(shù)四舍五入保留幾位小數(shù)比較正確?
老師好,我們企業(yè)100%控股了煙臺(tái)一家企業(yè),煙臺(tái)那邊分紅的時(shí)候,免增值稅和企業(yè)所得稅嗎
我們的甲方公司欠我們的工程款給了一套房,請(qǐng)問這房子如果上股東的戶名,有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)?
老師,公司購(gòu)買了一臺(tái)10萬(wàn)的車,折舊按照多久時(shí)間算?
請(qǐng)問要從代賬公司交接一家傳統(tǒng)外貿(mào)公司的賬,應(yīng)該交接哪些資料?有哪些特殊的事項(xiàng)需要注意的?
老師,殘疾人保障金申報(bào)人數(shù),計(jì)算出來帶有小數(shù)點(diǎn),我怎么取數(shù)?假如計(jì)算出來的是4.33333333,人數(shù)填寫4.33還是填寫4.3?
老師 公司要注銷了 賬上和法人的往來掛了30來萬(wàn) 也沒錢還給法人了 這30來萬(wàn)做營(yíng)業(yè)外收入賬平掉嗎 要不要繳納增值稅呢
老師收到法人借款和歸還時(shí)怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人維修監(jiān)控設(shè)備與稱重設(shè)備系統(tǒng)開幾個(gè)點(diǎn)的稅率是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?點(diǎn)位稱重儀表維修、攝像機(jī)維修及安裝、攝像機(jī)網(wǎng)絡(luò)改造、大屏維修、線圈修復(fù)、設(shè)備安裝調(diào)試、稱重設(shè)備與抓拍攝像機(jī)的聯(lián)動(dòng)調(diào)試、稱重設(shè)備與LED屏的聯(lián)動(dòng)調(diào)試等。

