?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
老師,出售固定資產(chǎn)的分錄怎么做的
你好老師,出售固定資產(chǎn)怎么做分錄
出售固定資產(chǎn)怎樣做分錄
出售固定資產(chǎn),分錄怎么做
固定資產(chǎn)出售會計分錄怎么做,固定資產(chǎn)的原按原值5%的殘值怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
不投資新項目時,為什么,股東權(quán)益減去2500萬元了?
你好,老師,天然氣充值5000,然后,對方開了一個專票9個點。不含稅金額:4587.16,稅費:412.84 分錄怎么做比較合適
購買原材料100噸,對方要給我們錢,我?guī)齑媸钦龜?shù),賬就不對了,金額我改成負數(shù),噸數(shù)就成負的了,這個憑證怎么做呢
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報個稅。今年給他申報了105000元,扣個稅要17600元,可以有別的辦法少交點嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負債表時應該填在哪一個項目?還有研發(fā)費用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負債表怎么填?請老師指點一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應收票據(jù)明細是欠款單位,貸應收賬款,明細也是欠款單位,對嗎?
請問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對分紅的稅,是A收到的時候交還是B收到的時候交呢?