你好!一般這個都會有說明的,就是政策的起始日期
企業(yè)所得稅 優(yōu)惠政策是?22年的和23年一樣嗎
今年企業(yè)所得稅年度匯繳用的政策還是22年的嗎?
22年企業(yè)所得稅匯算清繳,繼續(xù)沿用小型微利企業(yè)所得稅減免政策么?
23年做22年匯算清繳,小微企業(yè)所得稅政策有變,這種情況,匯算清繳是按22年還是按23年政策?
老師好,22年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策100萬以內(nèi)是2.5.但是23年100萬以內(nèi)是5點(diǎn)。請問老師我現(xiàn)在申報22年的匯算清繳,如果100萬以內(nèi)是按2.5還是5計算22年的所得稅?
老師不動產(chǎn)置換涉及的所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是什么時候,有沒有相關(guān)文號
生產(chǎn)成本科目,和制造費(fèi)用有點(diǎn)分不清? 車間領(lǐng)用材料為什么是制造費(fèi)用
紙質(zhì)發(fā)票是否可以正常使用
老師 ,匯算清繳后 在本年做了一些分錄 那這需要調(diào)整本年初的 資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表的期初數(shù)據(jù)嗎
購進(jìn)原材料印花稅稅率?
個稅,對于個體的經(jīng)營所得是不超200萬,減半嗎
老師,圖一這個單位我看寫的是一般納稅人啊,為啥做題的時候進(jìn)銷項(xiàng)不做分錄呢?銷項(xiàng)是簡易計稅不太明白,圖二這張發(fā)票里面的增值稅不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好!老師麻煩問一下我們是個體戶,庫存商品采購入庫是價稅合計金額入賬嗎?
老師,我們購入了礦泉水十件,老板說不知道多少錢,我要入到庫存商品當(dāng)中,我咋寫分錄啊
老師,外購產(chǎn)品贈送給客戶,按視同銷售做帳的話分錄為借:庫存商品50000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500,貸銀行存款56500,贈送時借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)56500,貸:庫存商品50000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500,老師這樣做帳的話企業(yè)所得稅怎么申報呢。