同學(xué)你好 借主營業(yè)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 是這樣暫估的
19年12月暫估,借:主營業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年底成本發(fā)票不夠,需要暫估,借主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款100萬。22年1月沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款-100萬。老師對不?還需要做什么賬務(wù)處理?
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時(shí)借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對吧老師
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
公司購買3臺(tái)飲水機(jī)(車間工人使用)12610.62元,過濾器1557.52元,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我們有個(gè)國內(nèi)代理商公司,出口我們的產(chǎn)品,他公司報(bào)關(guān),我們公司跟DHL公司合作運(yùn)費(fèi)會(huì)便宜很多,現(xiàn)在這個(gè)代理商想通過我們公司與DHL公司直接對接,運(yùn)費(fèi)打給我公司,再由我公司付給DHL公司,請問我們與這個(gè)國內(nèi)代理商要簽個(gè)運(yùn)輸協(xié)議嗎?
根據(jù)科目余額表的余額可以建總分類賬了,具體的像應(yīng)收應(yīng)付這類科目,可以建明細(xì)賬了,建好明細(xì)賬之后再去匯總相加跟總分類賬的余額相對一下,是嗎?老師
產(chǎn)品毛利怎么用利潤表計(jì)算? (收入-成本)毛利潤 (收入-成本)?收入毛利率 對么?
老師 請問一般納稅人資格證和稅務(wù)登記證怎么下載的?
老師,請問下,公司未分配利潤過高,為了解決這個(gè)問題,就通過增加新的企業(yè)法人為股東(因?yàn)榉ㄈ似髽I(yè)分配不需要繳納所得稅),那么這個(gè)錢被分配到了新增的法人企業(yè),成為了這個(gè)企業(yè)的資金,不也沒有被套出來嗎?有點(diǎn)不理解這個(gè)方法,麻煩老師幫解說下。
你好老師,麻煩問一下社保開戶,公司性質(zhì)選擇什么呢
老師,早上好!我想問問2024年申報(bào)簡易計(jì)稅收入3957981.41元,占總銷售收入比例為41.26%,申報(bào)簡易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額為0,這些是什么意思呀,簡易征收的收入進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出?
老師 你好 我想問下就是小規(guī)模納稅人取的專票在入庫時(shí)是按不含稅金額入庫還是按含稅金額入庫啊
老師,個(gè)體注銷,是直接點(diǎn)清稅申報(bào),稅務(wù)注銷辦理嗎
是這么暫估的 發(fā)票在匯算清繳前拿不過來的,您說調(diào)表不調(diào)賬 但是我賬上面應(yīng)付賬款暫估還是有數(shù)的 還是掛著賬的 這個(gè)應(yīng)該怎么辦啊 老師
你們不付款嗎 就一直掛賬嗎 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款