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我去年暫估成本的賬是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 如果要是不調(diào)賬的話 應(yīng)付賬款不就還掛著賬呢么 應(yīng)該怎么處理啊

2023-05-08 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 08:56

同學(xué)你好 借主營業(yè)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 是這樣暫估的

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快賬用戶9532 追問 2023-05-08 09:04

是這么暫估的 發(fā)票在匯算清繳前拿不過來的,您說調(diào)表不調(diào)賬 但是我賬上面應(yīng)付賬款暫估還是有數(shù)的 還是掛著賬的 這個(gè)應(yīng)該怎么辦啊 老師

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:15

你們不付款嗎 就一直掛賬嗎 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款

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同學(xué)你好 借主營業(yè)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 是這樣暫估的
2023-05-08
用紅字沖回原暫估分錄:按原暫估金額,借記?“主營業(yè)務(wù)成本”(紅字),貸記?“應(yīng)付賬款?-?暫估”(紅字)。 根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借記?“主營業(yè)務(wù)成本”“應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸記?“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”。 檢查核對:確保?“應(yīng)付賬款?-?暫估”?無余額,“應(yīng)付賬款?-?供應(yīng)商名稱”?余額正確,成本記錄無誤
2024-12-24
一月份發(fā)票到嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2022-01-28
對的是的,是這么做的。
2022-02-28
您好 請問暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2021-04-29
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