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我公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅匯算需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)交怎么做分錄?

2023-05-08 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 08:29

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款l

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快賬用戶3033 追問 2023-05-08 08:40

能不能借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款,期末損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤,貸:所得稅費(fèi)用 ?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 08:42

可以的,但是你這種情況下影響今年的凈利潤。

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快賬用戶3033 追問 2023-05-08 08:47

老師:如果按照你說的方式來做賬,那么期初利潤分配_未分配利潤+本年凈利潤是不是就不等于期末利潤分配_未分配利潤了?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 08:48

是的,估計(jì)關(guān)系不一致,可以忽略。

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快賬用戶3033 追問 2023-05-08 08:51

老師如果10月份需要繳納第三季度企業(yè)所得稅!那么在9月賬上是不是需要做賬借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅???

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齊紅老師 解答 2023-05-08 08:54

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3033 追問 2023-05-08 08:56

老師:那么在9月份期末損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是不是需要做分錄借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用???

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齊紅老師 解答 2023-05-08 08:57

是的,是的,需要這么做的。

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快賬用戶3033 追問 2023-05-09 08:08

老師社保費(fèi)申報(bào)后,申報(bào)記錄在哪里打印??!找不到

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齊紅老師 解答 2023-05-09 08:14

1、打開電子稅務(wù)局,輸入用戶名密碼,點(diǎn)擊登錄。2、點(diǎn)我要辦稅,在點(diǎn)擊稅費(fèi)申報(bào)及繳納,點(diǎn)擊社保費(fèi)管理。3、點(diǎn)擊社保費(fèi)申報(bào)繳款情況查詢,選擇起始日期,點(diǎn)查詢。4、點(diǎn)擊申報(bào)明細(xì)表下的查看明細(xì),點(diǎn)擊打印

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快賬用戶3033 追問 2023-05-09 08:21

好的知道了!謝謝!直接點(diǎn)打印預(yù)覽就出來了

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齊紅老師 解答 2023-05-09 08:21

不用客氣,工作愉快

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借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行存款l
2023-05-08
您好 借 利潤分配——未分配利潤 貸 銀行存款
2022-10-26
?你好;? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅??
2022-10-26
1、匯算清繳后,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4、調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計(jì)提盈余公積金,不需要該筆分類) 借:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-05-08
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納
2024-07-13
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