你好,你可以在這個(gè)月補(bǔ)上的 這個(gè)月申報(bào)的,應(yīng)該是上一個(gè)月發(fā)下去的。你看下是不是上個(gè)月的已經(jīng)申報(bào)了
老師 想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提工資薪金按照銀行發(fā)送申報(bào)個(gè)稅 但實(shí)際是發(fā)上一個(gè)月的工資,那我們交接回來(lái)沒(méi)注意按照當(dāng)月的工資申報(bào)個(gè)稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個(gè)月的工資沒(méi)有申報(bào) 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做 去更正個(gè)稅申報(bào)表 把漏的那個(gè)月補(bǔ)了嗎
您好老師,我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式,改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的,這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
老師 想問(wèn)一下 每月申報(bào)個(gè)稅 工資薪金所得是不是應(yīng)付職工薪酬的金額 假設(shè) 上月應(yīng)付職工薪酬是100 但是有一個(gè)職工2的工資未發(fā) 那么我應(yīng)該是按照100申報(bào)還是按照98來(lái)申報(bào)呢 還有一個(gè)問(wèn)題 如果是按照98申報(bào) 那么下個(gè)月呢 又發(fā)放了 那2的工資 這個(gè)月申報(bào)是不是要把這2給加進(jìn)去呢 不然就不是一一對(duì)應(yīng)呢
那之前他們申報(bào)個(gè)稅都是按照計(jì)提工資,當(dāng)月報(bào)當(dāng)月,不是按照發(fā)放工資,我現(xiàn)在改按發(fā)放工資,就會(huì)出現(xiàn)我這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅被他們上個(gè)月申報(bào)過(guò)了現(xiàn)象,請(qǐng)問(wèn)這種改怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,老板因?yàn)檫^(guò)年了,把1月的工資和過(guò)節(jié)費(fèi)提前以現(xiàn)金發(fā)到我們手上,平時(shí)都是1月工資2月發(fā),3月申報(bào),現(xiàn)在1月工資提前在1月末發(fā)了,還有1月初發(fā)的12月工資,那我是不是應(yīng)該2月合并申報(bào)2個(gè)月工資,可是這樣就會(huì)導(dǎo)致2月沒(méi)有工資發(fā),3月就申報(bào)沒(méi)有工資可以申報(bào),而且2月申報(bào)工資個(gè)稅得交好多,我可不可以不管她是1月末發(fā)的,直接按照正常當(dāng)做是2月發(fā)的來(lái)做賬申報(bào)啊
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
你好 情況是這樣的 我們是22年9月交接回來(lái)的 當(dāng)時(shí)也是直接用九月的工資申報(bào)個(gè)稅 那之前的會(huì)計(jì)是用銀行當(dāng)月發(fā)放的金額申報(bào)個(gè)稅 那實(shí)際是上一個(gè)月的工資 也就是去年的6月的工資她是做在7月的賬里 申報(bào)在七月的個(gè)稅系統(tǒng)里的工資 然后七月的工資她是做在八月的賬里和申報(bào)在八月的個(gè)稅系統(tǒng)里 然后9月份我們交接回來(lái) 我們是按照九月的工資申報(bào)在9月的系統(tǒng)里 那就變成漏報(bào)了8月的工資 想問(wèn)下 這個(gè)要怎么處理 去逐月更正嗎 把申報(bào)在七月 和八月的個(gè)稅往前挪一個(gè)月 然后把漏的八月補(bǔ)在八月的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng) 這樣處理可以嗎
你好,那你得需要補(bǔ)申報(bào) 你可以修改所屬期,12月份的,就是今年一月份申報(bào)的。
也就是 我不用對(duì)應(yīng)月份更正 只需要補(bǔ)在當(dāng)年 就可以了是嗎 因?yàn)槲乙侨ソo她對(duì)應(yīng)月份更正 把她原來(lái)個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)往前挪一個(gè)月 就變成跟她賬上的數(shù)據(jù)又不一致
你好對(duì)的 是這么做的
好的 那我就是去更正所屬期12月的個(gè)稅 把漏的八月份的工資和12月份工資一起申報(bào)在屬期12月 然后賬上在12月補(bǔ)計(jì)提一筆八月份的工資薪金 這樣的是嗎
可以的,可以這么做的。
建議你集體做到今年,你去年修改的話,你去年的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改,申報(bào)給稅務(wù)局的所得稅也得修改
好的 謝謝你郭老師
不用客氣,周末愉快。