您好,按照主表,您好,填寫在A105000其他項。
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負數(shù)-80000,業(yè)務招待費哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應該在2023年已調(diào)整過,相當于重復了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
嗯嗯好的,老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)記提完了,還需要在資產(chǎn)折舊表中體現(xiàn)嗎
這個是不需要的了這個
老師我現(xiàn)在暫估價做了394440.35,實際到票196000,現(xiàn)在在所得稅匯算清繳A105000中怎么填
其他的沒有什么了吧
我填了其他但風險掃描提示不對
截個圖我看一下吧這個
截圖上傳不了什么情況
我應該填在A105000第幾行里去填調(diào)增
左上角,聊天框里邊,上傳
沒找到聊天框
在填報表單中找到《納稅調(diào)整項目明細表》打開《納稅調(diào)整項目明細表》,找到“扣除類調(diào)整項目”。跨年的暫估成本需填列至“(十七)其他”欄目中。賬載金額填入賬面暫估成本額,稅收金額填入0,調(diào)增金額為賬面暫估成本額。點擊保存。
我今年有發(fā)票補進196000,稅收金額是不是要填196000
嗯對是這個意思的
我填了十七的其他,掃描出來說我第11,第35,第43,第45,第46行第3列調(diào)增金額為0,要我核實這個表中的其他納稅調(diào)增項目是否正確
我覺得你還是截個圖吧,我怕你填的不對