你好!需要看明細找到這樣憑證,看看為什么做調整憑證
老師您好,我是行政機關單位,做賬是將不是財政撥款的收入都是做到其他應付款里,感覺好核算,知道用了多少,還剩多少。這幾個檢查說,不能在做其他應付款了,要做到收入里。這點不明白,做到收入里,年末一結轉,不就沒有了嗎,不方便核算呢
老師,還是這個問題,但我發(fā)現結轉完10月份的,現在10月份的科目余額表的銀行存款和銀行對賬單的余額對不上,10月份科目余額表是平的,銀行存款對不上,不知道哪里出現問題
老師您好,公司因為是外貿企業(yè),賬上的庫存都是以收到發(fā)票來做標準,有時候因為發(fā)票還沒有來的急讓對方開,貨又出了,那我這邊確認銷售收入就只能做暫估成本,現在有個疑問,做了暫估成本結轉后,再沖減就有個差額,那這個差額還要做在一次結轉成本嘛?就像圖片的分錄。
老師你好,我在結轉成本的時候發(fā)現成本價比我之前入庫的金額高很多是怎么回事呢,我產品入庫的時候是78,結轉成本變成104了,是哪個環(huán)節(jié)出問題了嗎?圖片里面是結轉成本明細表,最后那行感覺有問題
老師好,這是行政單位的賬務結轉出來的圖片,圖片中我標記的地方感覺結轉的有問題,不知道問題在哪里,該如何讓這個結平
我公司消費稅城建稅是按7%的,代工公司代扣代繳消費稅城建稅是5%,那中間的2%的差值要怎么處理?
老師,我想問一下一般納稅人結轉銷項稅額進項稅額的附件放什么?
給個人開普通發(fā)票時,購買方信息那里只填姓名嗎?還需要填什么?
老師我在期初沒有給原材料,庫存商品設置數量,現在已經做了8個月的賬了,我現在設置可以嗎
老師你好,這個個稅申報是這樣顯示上一期未按照6萬累計扣除費用這個怎么報?
會計科目其他應收款還是其他應收賬款
你好,老師,購買辦公用品上面產生的運輸費計哪個科目比較合適
5月份的工資6月4號發(fā)的,申報個稅暑期應該是幾月
以前年度損益調整可以貸方負數嗎? 非最后結轉
老師!財務報表中未分配利潤和凈利潤不一樣,是怎么回事?可以嗎