財(cái)政撥款的收入要記入收入的,這樣決算才和財(cái)政局對(duì)賬一致
老師您好,我是行政機(jī)關(guān)單位,做賬是將不是財(cái)政撥款的收入都是做到其他應(yīng)付款里,感覺好核算,知道用了多少,還剩多少。這幾個(gè)檢查說,不能在做其他應(yīng)付款了,要做到收入里。這點(diǎn)不明白,做到收入里,年末一結(jié)轉(zhuǎn),不就沒有了嗎,不方便核算呢
老師好,請(qǐng)問我們有筆其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里去,但沒有發(fā)票,我賬務(wù)處理還是做費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增是嗎,另外一筆其他應(yīng)付款貸方有余額,確認(rèn)不會(huì)再付款了,我做營業(yè)外收入還是沖減費(fèi)用呢?
老師,我剛?cè)ヒ粋€(gè)代理商公司兩天,那個(gè)會(huì)計(jì)就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她的很多賬都沒有做好,4個(gè)銀行賬都是不對(duì)的,外賬也沒有做完,內(nèi)賬也沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個(gè)倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要找不到單子核銷,那里是進(jìn)銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)賬出賬每天核銷就好了,可是經(jīng)常找不到單子核銷,管理號(hào)也在其他人手里,系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)找不到單子,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
老師,我剛?cè)ヒ粋€(gè)代理商公司兩天,那個(gè)會(huì)計(jì)就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她手頭的賬都沒有做好,內(nèi)外賬都沒做完,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個(gè)倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有時(shí)候找不到單子核銷,那里是進(jìn)銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)賬出賬每天核銷就好了,可是經(jīng)常找不到單子核銷,管理號(hào)也在其他人手里,系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)找不到單子,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
老師,我剛?cè)ヒ粋€(gè)代理商公司兩天,那個(gè)會(huì)計(jì)就要走,說她媽媽生病住院了,還發(fā)病歷表和媽媽住院的視頻給老板看了,可是她的賬還沒有做好,具體多少我也不知道,她還沒給我看,可能少也可能多,我們食品代理的,按理說才幾個(gè)倉庫,不知道每天收付款怎么那么忙,主要有時(shí)候找不到單子核銷,那里是進(jìn)銷存系統(tǒng)的,本來應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)賬出賬每天核銷就好了,可是有時(shí)會(huì)找不到單子核銷,管理號(hào)也在其他人手里,現(xiàn)金也是虛增的,這樣的公司我還要繼續(xù)呆嗎?我看她們有用現(xiàn)金付款100多萬
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
不是財(cái)政撥的錢,是區(qū)民政局,區(qū)人大撥的都要求做收入,
收入要記入收入的
結(jié)轉(zhuǎn)后,就分不清哪個(gè)部門來的錢啊
你在摘要寫明就可以
這些錢不是預(yù)算里的,那不就和財(cái)政的決算對(duì)不上了嗎
你還和其他部門對(duì)賬
沒明天您的意思
你做決算還和其他部門對(duì)賬
沒明白您的意思
你做決算還和其他部門對(duì)賬
不對(duì)啊,只對(duì)區(qū)財(cái)政的數(shù)據(jù)
也需要和其他部門對(duì)賬