你好,在勾選平臺,選擇不抵勾,勾選直接加稅合計做賬就可以的。借制造費用福利費 貸應(yīng)付制職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸銀行存款15616.98 實際支付的是這些,以后也不支付了是嗎?
老師你好,我們公司為員工買的意外險,計入了福利費,金額是2000,開的普票,但是有一個員工離職了,退了一個人的意外險760,這樣付款就是1240,但是開具的發(fā)票還是2000,對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,而且還是去年的業(yè)務(wù),已經(jīng)在19年賬里做過了,現(xiàn)在就是平差額760,老師我應(yīng)該怎么調(diào)整賬,使這個760平了
給員工購買意外險,對方開的專票,請問轉(zhuǎn)出稅額這個分錄應(yīng)該怎么寫?
9月給員工購買意外險收到銷售方增值稅專用發(fā)票, 該發(fā)生在10初已經(jīng)認(rèn)證抵扣,并且繳納了增值稅,10月中發(fā)現(xiàn)保險條款有問題,經(jīng)過溝通保費還是21413元,但是需要把,增值稅專用發(fā)票退回,對方重新開了電子普通發(fā)票, 原來的發(fā)票需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
制造企業(yè)給員工買的意外險開的專票16554稅是937.02 金額是15616.98這個從入賬到轉(zhuǎn)出怎么做分錄
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
已經(jīng)給錢了,這是買的意外險也要入職工薪酬-福利費嘛
是的,是的,是這么做的。
可以直接和成一個嘛 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
不可以的,它和工資是一樣的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。