您好,同學,需要更正申報的,從離職之日起,把他變更為非正常戶
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師我問下個稅匯算清繳有個同事去年做了2個月然后離職,后面?zhèn)€人app個人所得稅沒操作下我這電話也聯(lián)系不上,然后稅務局專管員聯(lián)系我處理,這個人都聯(lián)系不上可以不處理嗎?如果處理有退稅也沒對方賬號沒法退到她那,
老師員工去年做了一個月離職后面22年度個人所得稅她沒有申報提交,我現(xiàn)在聯(lián)系不上,電話也停機打不進去,這個沒法給她操作吧
老師我問下關于個人所得稅年度匯算清繳去年有個員工做了2個月離職了后面聯(lián)系不上,電話停機狀態(tài),然后稅務局專管員那顯示到我單位該員工沒有在個人所得稅提交個稅申報和退補費,這個我聯(lián)系不上了怎弄?
代管一個上海的公司每月做納稅申報事宜,前幾年曾在里面登記為辦稅員,財務負責為另一個人,今年財務負責人換了,新?lián)Q的人員只是在他自己的稅局系統(tǒng)中添加了自己為該公司財務負責人,并未登錄該公司的稅局進去做實名認證。 我現(xiàn)不在給這個公司做納稅申報,該財務負責人也不管事他也要走了,申報納稅一直用eTax@sh申報,未登錄過該公司電子稅局,后面這個公司很可能就沒人進行每月的納稅申報了,我現(xiàn)在不知道怎么取消自己辦稅員的身份。 請問我直接和這個公司的專管老師說自己離職了,不在代管該公司納稅申報事宜,后面可能會出現(xiàn)每月沒有做納稅申報事宜,這樣可行。那個辦稅員身份對是否會有影響。 (這個公司法人都聯(lián)系不上了,除了那個財務負責人,一個主事的人都聯(lián)系不上了)
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當月員工個人借款,買了一臺設備,貨到了,款付員工個人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報關單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應該怎么確認?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計入主營業(yè)務收入嗎?還是需要把鑼架單獨提出來?如果提出來那么應該怎么賬務處理?
老師,餐飲行業(yè)當天的收入都是第二天才一次進入銀行,比如31號的收入下個月1號才到賬,比如31號收到一次會員充值款,怎么做賬,銀行帳31號就扎帳了呀
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬
老師,我第一天到代賬公司上班,發(fā)現(xiàn)同事做那個制造業(yè)的那個成本核算中的直接材料,不是品種法也不是分布法,不知道是怎么算出來的,請老師解密
甲公司購買乙公司股票200萬股,占乙公司股份25%,能施加重大影響,每股買入價9元,另支付發(fā)行費30萬,已支付。乙公司可辨認凈資產(chǎn)8000萬。 分錄: 借:長投-投資成本1800 貸:銀存1800 借:長投-投資成本30 貸:營業(yè)外收入30 為什么初始入賬成本不是1800+30而是1800 30也是初始入賬的
出資人決定是什么樣的模板?
老師 那這個房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅誰去交 法人本人嗎? 還有就是怎么去交 法人本人能在自然人電子稅務局上操作嗎
銀行退回來的年費記什么科目,取一筆款做備用金又記什么科目,取了一筆款做為備用金后面沒有票據(jù)一直掛在那怎么做賬,
這個變更了,那要登錄自然人稅務局扣繳端集中申報嗎?這個申報必須同步在一臺電腦上才可以操作?
換電腦的話,數(shù)據(jù)要進行備份才能傳到另一個電腦上的