您好,如果有增值稅,就需要交附加稅的
老師,無(wú)票收入,是不是也要申報(bào)增值稅和城建附加稅呀?
更改去年的增值稅申報(bào)表,增加了無(wú)票收入,這樣繳納增值稅及附加時(shí)候會(huì)要收取滯納金嗎
無(wú)票收入申報(bào)增值稅不需要繳納附加稅嗎
農(nóng)業(yè)公司申報(bào)增值稅時(shí)不需要繳納增值稅,為什么附加稅費(fèi)情況表上又顯示要繳納附加稅費(fèi)?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款不是要計(jì)入收入繳納增值稅嗎 ,增值稅及附加稅申報(bào)表里在哪里申報(bào)
借:應(yīng)收賬款-房費(fèi)收入36644.02 元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 36644.02元 收到房費(fèi)時(shí)入 借:銀行存款36508.05元 貸:應(yīng)收賬款36508.05 元 有136元的差額,這136元是積分,請(qǐng)問(wèn)入何入賬?
老師,我想問(wèn)一下,就比如說(shuō)客戶(hù)現(xiàn)在要付下單款,然后掃的是公司公戶(hù)的碼,但實(shí)際進(jìn)賬金額他是扣過(guò)手續(xù)費(fèi)的。然后客戶(hù)現(xiàn)在又要開(kāi)票,那你開(kāi)票只能給人家開(kāi),人家實(shí)際付的金額一般這種,比如:貨款3萬(wàn),到賬2.9萬(wàn),有1千的手續(xù)費(fèi),憑證怎么處理?
第二年做賬,哪些科目是不需要在1月份延續(xù)下去的?
公司為經(jīng)常出差的員工購(gòu)買(mǎi)意外險(xiǎn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,露天停車(chē)場(chǎng)的增值稅是多少稅率
公司每月虛開(kāi)發(fā)票多少額度會(huì)牽連到會(huì)計(jì),開(kāi)票員呢?
老師,咨詢(xún)一下,個(gè)體戶(hù)核定征收和不核定征收的稅收規(guī)定?
老師您好,我倒出來(lái)的24年第4期的科目余額表跟1-4期的科目余額表余額相同對(duì)嗎
稅負(fù)率控制在多少比較合適?請(qǐng)宋生老師回答,其他老師勿擾
請(qǐng)問(wèn)老師直接收款的收入部分,有必要通過(guò)應(yīng)收賬款科目過(guò)渡嗎?
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那我附加稅的表怎么沒(méi)有數(shù)
因?yàn)樵鲋刀愪N(xiāo)項(xiàng)抵扣了所以沒(méi)有是嗎
是的,就是你說(shuō)的這個(gè)意思
這個(gè)表要怎么填
填在無(wú)票收入那里就可以了
無(wú)票收入填了,提示我要填寫(xiě)這個(gè)表,要填什么呢
你們你們是哪個(gè)方面的,填相應(yīng)的表就可以