同學(xué),你好 具體什么問題?
稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應(yīng)納)稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票。請問老師,遇到這種情況該怎么處理
我申報增值稅的時候提示稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄取了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票
稅種類別為服務(wù):第1欄銷項(應(yīng)納)稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票。
報稅時提示,稅種類別為貨物:第4欄扣除后銷項(應(yīng)納)稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票。
稅種類別為貨物,第12欄扣除后銷項應(yīng)納稅額為0,請檢查是否錄入了簡易征收方法3%征收率的應(yīng)稅服務(wù)的發(fā)票
請問一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運輸公司,因為公司車輛不夠外面找了其他車輛拉運,這樣司機(jī)的工資按工資薪金申報還是勞務(wù)所得呢
老師:在報今年所得稅年報時,發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬,銷項稅額是對的,少了2萬我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報好的賬務(wù)報表我是不是要去更正一下。
公司購買了一個軟件,跟硬件一起使用就組成一臺機(jī)器銷售給客戶,因為這個軟件可以一直使用我就作進(jìn)無形資產(chǎn),十萬不到,然后無形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬,現(xiàn)在在填寫匯算清繳的時候,按無形軟件攤銷填寫,系統(tǒng)就成了調(diào)增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯了?
老師,法人名下的車過戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機(jī)構(gòu),分公司交納的員工社保費可以在總公司申報嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開設(shè)的社保賬戶
老師,計提盈余公積是根據(jù)賬套計提還是申報那個?因為如果當(dāng)年記到未分配利潤有差額
老師,匯算清繳中的期間費用表里的咨詢顧問費有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫支出證明?
請問我們有幾百萬的貨款很多年沒給對方付,現(xiàn)在對方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時做納稅調(diào)增嗎?