你好!材料一般不用預(yù)交稅金,異地工程款需要,你發(fā)票開的是材料還是工程款?
您好老師,請教一個問題,我司是建筑行業(yè)專業(yè)分包,公司總部在佛山,現(xiàn)有個項(xiàng)目在杭州,屬于跨地區(qū)經(jīng)營,手下有一些施工班組,我司跟他們簽的合同內(nèi)容是*安裝服務(wù)*他們自己成立了個體工商戶,他的機(jī)構(gòu)所在地是廣東,然而他在杭州的一個項(xiàng)目干活,開給我們的發(fā)票,他們需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳嗎???
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實(shí)要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點(diǎn)的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?因?yàn)槭墙ㄖ荆吹览響?yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實(shí)按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因?yàn)槭卿N售。
廣東惠州市的建筑公司,在廣東中山市有異地工程,開給中山那邊的銷項(xiàng)發(fā)票是13個點(diǎn)的材料,這筆開出去的材料發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎?
一般納稅人建筑行業(yè),主營電力工程,市政工程,房屋建筑工程,水電安裝,園林綠化,裝飾材料,建筑材料等,上個月給教育部門做的廣告牌,公司給對方開了一張6%的普票,這個月做增值稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)附表一中沒有數(shù)據(jù),一般都是系統(tǒng)自動提取的,突然想起來普票是不是不用填寫繳納稅額???
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,是開給異地工程使用的材料款
是屬于異地工程里面用的建筑材料
你好!發(fā)票大類是什么?
你好!如果大類是工程的需要預(yù)交
大類不是建筑服務(wù)
你好!那就不用預(yù)交稅金,