你好;? 你之前是沒(méi)有做固定資產(chǎn) 也沒(méi)有折舊嗎??

2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤(rùn)10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn)。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0,稅收金額10,調(diào)減10萬(wàn),2023年的時(shí)候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?
老師,2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤(rùn)20萬(wàn),貸銀行存款20萬(wàn)。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0,稅收金額20,調(diào)減20萬(wàn),2023年匯算清繳的時(shí)候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)20 貸:銀行存款20
老師好!有一張2022年的費(fèi)用票老板在2023年3月給我,造成2022第四季度未扣這費(fèi)用交了些企業(yè)所得稅,這張票可否做在2023年的費(fèi)用?還是要補(bǔ)做到2022年賬里(未匯算清繳)?
老師,我2023年4月份收到一張購(gòu)買(mǎi)摩托車(chē)的發(fā)票12000,發(fā)票時(shí)間是2022年7月,我已經(jīng)做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我這個(gè)需要調(diào)賬,和重報(bào)匯算清繳嗎?如何做賬???
2023年6月取得2022年暫估入賬的發(fā)票,我在2022年所得稅匯算清繳時(shí)成本已經(jīng)做了納稅調(diào)增,那我還要紅沖暫估入賬的應(yīng)付和銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?這時(shí)發(fā)票再正常入賬,感覺(jué)會(huì)多記成本
老師,代理產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)可以開(kāi)票嗎,開(kāi)票內(nèi)容是什么
老師,生產(chǎn)車(chē)間后續(xù)裝修的費(fèi)用記入那個(gè)科目
樸老師,剛才的問(wèn)題已經(jīng)達(dá)到上限,不能再繼續(xù)提問(wèn)了,我還想再問(wèn)一下,如果是我們公司跟對(duì)方合作,對(duì)方打進(jìn)10萬(wàn)的加工費(fèi),我們要按13個(gè)點(diǎn)交稅,那對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票我們是不是就虧了?(樸老師)
機(jī)械租賃什么時(shí)候什么情況下可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好老師,我們公司成立兩年,注冊(cè)資金100元交夠了,老板還要投資,再投資的款項(xiàng)怎么辦,是增資好還是計(jì)入資本公積好呢
老師,我們是勞務(wù)外包和派遣公司,現(xiàn)在要交殘保金嗎?按個(gè)稅系統(tǒng)算我們?nèi)ツ昶骄藬?shù)是200人,平均工資是2萬(wàn)多,這樣算下來(lái)我們要交殘保金8萬(wàn)多,但是這差不多是我們一年的利潤(rùn)啊,這要怎么辦啊,根本沒(méi)錢(qián)交
營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟了,補(bǔ)一個(gè)要不要登報(bào)
房地產(chǎn)公司鋼結(jié)構(gòu)搭建的臨時(shí)售樓部,用完后拆除了,2021年-2023年,有啥子減免房產(chǎn)稅的政策?
產(chǎn)銷(xiāo)比公式是什么?代表什么含義?
請(qǐng)問(wèn)老師,每月用財(cái)務(wù)—原材料結(jié)存金額與進(jìn)銷(xiāo)存原材料結(jié)存金額比對(duì),進(jìn)銷(xiāo)存原材料金額>財(cái)務(wù)原材料金額,就是材料已入庫(kù)未來(lái)票部分,這部分差異,財(cái)務(wù)上需要暫估入庫(kù)嗎?下個(gè)月就來(lái)發(fā)票了


之前沒(méi)有入賬,我4月剛收到的。
你好; 補(bǔ)做固定資產(chǎn) ;然后補(bǔ)折舊 走以前年度損益調(diào)整??
折舊是從去年8月份開(kāi)始補(bǔ)到今年4月嗎?
你好; 是的; 注意 跨年哈 ;? 231-4月正常折舊 ;? ?22.8-12月用以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)折舊的??