你好,你是多計(jì)提了嗎?

老師說(shuō)19年費(fèi)用漏記,在21年用以前年度損益調(diào)整補(bǔ)記賬,匯算清繳前再不需調(diào)表,是不調(diào)21件匯算表,但要調(diào)21年之前比如匯算20年報(bào)表吧?
考試,2021年匯算清繳我納稅調(diào)增后需要補(bǔ)繳20萬(wàn)元稅費(fèi),那么2022年財(cái)務(wù)報(bào)表是不是需要調(diào)整年初利潤(rùn)?
匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅,使用了以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
以前年度工資調(diào)增20萬(wàn)改了匯算清繳表,稅已補(bǔ),賬里需要調(diào)整嗎?不調(diào)賬表利潤(rùn)也不一樣呀
老師,1、2021年匯算清繳已完成,2022年做賬發(fā)現(xiàn)21年賬有1筆賬錯(cuò)了,進(jìn)行年度損溢調(diào)整,借以前年度損調(diào)整,1萬(wàn),貸,本年利潤(rùn)1萬(wàn),,以前年度損溢調(diào)整怎么辦?2、現(xiàn)在申報(bào)2022年匯算清繳,怎么申報(bào)?按2022年資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表?(利潤(rùn)表中不包括以前年度損益調(diào)整)?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬(wàn)),按現(xiàn)在的費(fèi)用來(lái)需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫(kù)做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒(méi)有入費(fèi)用,掛的房東的往來(lái),那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購(gòu)買會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊(cè)資金沒(méi)有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來(lái)了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么說(shuō)我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


就是這么說(shuō)的
啊,實(shí)際你們發(fā)下去了。
是已經(jīng)發(fā)了
已經(jīng)發(fā)下去了,實(shí)際業(yè)務(wù)的不用做賬務(wù)處理啊,一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn),可以不一樣。
等你紅沖的話,這個(gè)錢也收不回來(lái),你賬上的現(xiàn)金余額又不一致了。
21年匯算調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在我賬里需要怎么做
你好,賬上不用修改。
調(diào)表不調(diào)賬是這意思吧
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。