你好,你是多計提了嗎?
老師說19年費用漏記,在21年用以前年度損益調(diào)整補記賬,匯算清繳前再不需調(diào)表,是不調(diào)21件匯算表,但要調(diào)21年之前比如匯算20年報表吧?
考試,2021年匯算清繳我納稅調(diào)增后需要補繳20萬元稅費,那么2022年財務(wù)報表是不是需要調(diào)整年初利潤?
匯算清繳補繳了所得稅,使用了以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
以前年度工資調(diào)增20萬改了匯算清繳表,稅已補,賬里需要調(diào)整嗎?不調(diào)賬表利潤也不一樣呀
老師,1、2021年匯算清繳已完成,2022年做賬發(fā)現(xiàn)21年賬有1筆賬錯了,進行年度損溢調(diào)整,借以前年度損調(diào)整,1萬,貸,本年利潤1萬,,以前年度損溢調(diào)整怎么辦?2、現(xiàn)在申報2022年匯算清繳,怎么申報?按2022年資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表?(利潤表中不包括以前年度損益調(diào)整)?
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時做細化時,會議費5000,現(xiàn)在要把會議費改成培訓(xùn)費,但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
就是這么說的
啊,實際你們發(fā)下去了。
是已經(jīng)發(fā)了
已經(jīng)發(fā)下去了,實際業(yè)務(wù)的不用做賬務(wù)處理啊,一個是會計利潤,一個是稅法利潤,可以不一樣。
等你紅沖的話,這個錢也收不回來,你賬上的現(xiàn)金余額又不一致了。
21年匯算調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在我賬里需要怎么做
你好,賬上不用修改。
調(diào)表不調(diào)賬是這意思吧
對的,是的,是這個意思的。