這個(gè)沒有影響損益,不用管了哈
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請(qǐng)問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
老師好,請(qǐng)教一下,我們企業(yè)有兩種原材料在記賬的時(shí)候記串了,后來材料單價(jià)發(fā)生變化,現(xiàn)在這兩種材料已經(jīng)全部領(lǐng)用,但是賬面上兩種材料金額之和是一個(gè)負(fù)數(shù),該怎么處理呢?(所有業(yè)務(wù)都發(fā)生在本年度)
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費(fèi)用,管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這部分周轉(zhuǎn)材料我會(huì)出租出去,租賃收入記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用損益類,無余額,然后我再報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候,但是管理費(fèi)用的金額還是攤銷的合計(jì) 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報(bào)表上它是不是就重復(fù)了?
老師2021年暫估得成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)記得是借管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費(fèi)用票到了一部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對(duì)不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報(bào)過稅了也不能反結(jié)賬了
以前年度原材料會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品了,然后實(shí)際已經(jīng)出庫(kù),但是沒以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在9月有一筆71萬的收入,抵一部分庫(kù)存,寫個(gè)出庫(kù)單,然后抵60萬庫(kù)存,損耗40萬可以嗎,代理記賬,客戶想這么做,損耗這塊具體怎么做賬,能這么做嗎
老師 幫我看一下 這個(gè)寫的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì) ,學(xué)完有點(diǎn)懵懵的. 老師教的都會(huì) 一到自己就不會(huì)寫了. 幫我看看 如果有錯(cuò)誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問購(gòu)車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
還有一筆 錯(cuò)誤的憑證,借:其他應(yīng)付款 貸 :營(yíng)業(yè)費(fèi)用 應(yīng)該沒有這筆憑證的 以前年度的怎么修改
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款