您好!增值稅申報填所得稅預(yù)繳?什么意思呢?匯算清繳填寫你們業(yè)務(wù)需要的表單就可以了哦
您好,所得稅匯算清繳時,財務(wù)報表的其他收益填在一般企業(yè)收入明細(xì)表的哪一行呢
建筑行業(yè),一般納稅人在異地預(yù)繳稅款,其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬多,報季報時除了在企業(yè)填報A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得說額1萬多,1、在增值稅報表中要填寫嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時,這個預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫嗎?如果要要怎么填?
老師您好,麻煩問一下,填企業(yè)所得稅年報時有業(yè)務(wù)招待費(fèi),都需要選表幾填?
老師您好,麻煩問一下事業(yè)單位填報增值稅報表時需要填哪行企業(yè)所得稅預(yù)繳報表?填哪行企業(yè)所得稅匯算清繳又怎么填列呢?
老師您好,麻煩問一下事業(yè)單位填報增值稅報表時需要填哪行?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項 就自動生成季報才一步步申報? 進(jìn)項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的