對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,小規(guī)模季度報(bào)增值稅,如果10月份開的專票是當(dāng)月繳納還是季度報(bào)的時(shí)候再繳納?
小規(guī)模納稅人是季度申報(bào),如果我4月份開了專票,需要繳納增值稅的,那5月份不申報(bào),不繳納? 等到7月份在申報(bào)繳納?
小規(guī)模1月份開的專票是不是4月份申報(bào)的時(shí)候繳納增值稅
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
所以也不需要每個(gè)月抄稅 清卡? 一個(gè)季度操作一次?
你好,按月來做。超報(bào)稅清卡還是按月來做的,如果是系統(tǒng)自動(dòng)清了,你就不用操作。
不是說報(bào)稅是季度申報(bào)嗎?
比如我4月份開了專票,需要繳納增值稅的,那5月份不申報(bào),不繳納 等到7月份在申報(bào)繳納 那我5月份抄稅后顯示開票截止日期是5.18日 那我不報(bào)稅 等到7月份在報(bào)稅 怎么清卡呢?
季度報(bào)稅,但是你清卡超報(bào)稅處理需要按月。
你的你現(xiàn)在點(diǎn)上報(bào)匯總,然后再點(diǎn)反寫監(jiān)控,他的截止日期應(yīng)該是6月15號(hào)才是正常的。
才點(diǎn)了上報(bào)匯總 然后在點(diǎn)反寫監(jiān)控 同時(shí)操作的時(shí)間在5分鐘內(nèi) 截止日期6.15會(huì)馬上出來嗎
反寫監(jiān)控是干嘛的,從來沒操作這個(gè)按鈕
是的 反寫監(jiān)控,這個(gè)是清卡
可以了 還有個(gè)問題請(qǐng)教下 我個(gè)稅申報(bào)app是扣繳端進(jìn)去的,不是以法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的名義進(jìn)去申報(bào)的,可以嗎
企業(yè)的名字、稅號(hào)和密碼登錄。
是這樣的,剛開的公司,第一次忘記申報(bào)了 后來稅務(wù)出通知警告整改了 然后就是用企業(yè)名字 稅號(hào) 密碼登陸的申報(bào)的,電子稅務(wù)局后端怎么都同步不了,顯示沒申報(bào),后來又作廢了,法人掃碼登陸了顯示同步才申報(bào)了。搞怕了。這個(gè)除了我自己個(gè)稅app可以看到。稅務(wù)后端哪里可以看到,為了保證安心
你好,你申報(bào)的稅務(wù)局所有的都可以能看得到 做了實(shí)名認(rèn)證的法人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也可以 不要換電腦
辦稅人員可以嗎?
你好 辦稅人的不可以