你好,外購(gòu)銷(xiāo)售的嗎?如果這個(gè)是含稅的,增值稅120/1.01*1% 繳納的附加稅等于增值稅乘以6%
個(gè)體戶(hù)開(kāi)30萬(wàn)需要繳納多少稅
個(gè)體工商戶(hù)一個(gè)季度開(kāi)票120萬(wàn)需交多少錢(qián)稅
個(gè)體戶(hù)每月開(kāi)普票30萬(wàn),一年需要繳納多少稅費(fèi),銷(xiāo)售商品的
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)發(fā)票90萬(wàn)需要繳納多少稅費(fèi)
個(gè)體戶(hù)一個(gè)季度只開(kāi)專(zhuān)票50萬(wàn),需要繳納多少稅費(fèi)
老師 待處理財(cái)產(chǎn)損益最后進(jìn)那個(gè)科目呀
6500本金,利息從24年6月10日算起,按銀行最高,截止今日利息多少
老師 你好 小規(guī)??梢圆挥脹](méi)月都結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
老師,A公司的貸款,打給B公司,然后B公司轉(zhuǎn)給私人取出來(lái),什么理由合適?
老師,進(jìn)項(xiàng)留抵多可以退嗎
老板墊付給供應(yīng)商,供應(yīng)商轉(zhuǎn)回公司賬戶(hù)現(xiàn)金,公司賬戶(hù)現(xiàn)金轉(zhuǎn)回給老板,這科目怎么做,到最后這筆錢(qián)沒(méi)付相于走賬
外銷(xiāo)發(fā)票額度不夠了,提供什么材料?調(diào)整額度?
季度所得稅報(bào)表更正,應(yīng)該先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是應(yīng)該更,先更正所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
宣告分派現(xiàn)金股利400對(duì)損益為什么沒(méi)有影響
老師,租賃,租期十年,承租方在租賃期初支付了第一年租金,每年年初支付租金,剩下九年的利息,在第一年攤銷(xiāo)嘛?
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得具體的是什么征稅方式的?
那消費(fèi)稅呢?
你好,外購(gòu)的不需要交。
那外購(gòu)銷(xiāo)售,購(gòu)進(jìn)2000萬(wàn),有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣(mài)出去基本是個(gè)人,2000萬(wàn)的貨可能只需要開(kāi)出去400萬(wàn),那這么多進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
你好,他可以抵扣你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。
剩下的沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票去的,你做無(wú)票收入。
經(jīng)營(yíng)所得只有酒啊,這個(gè)用一般納稅人、小規(guī)模還是個(gè)體戶(hù)公司,注冊(cè)哪個(gè)公司賣(mài)更好呢
查賬征稅的有限公司,小規(guī)模合適
可是一般納稅人能抵扣,就不用交稅了,小規(guī)模不能抵扣,還要繳納1個(gè)點(diǎn)的增值稅,這樣不是不劃算嗎
你好,你增值稅雖然可以抵扣,但是你有一個(gè)稅負(fù)卡著,你多多少少的得交一部分稅款,你看下你銷(xiāo)售額一年能有多少?
你不能說(shuō)你一分錢(qián)增值稅都不交,你長(zhǎng)期這樣的話(huà),稅務(wù)局會(huì)預(yù)警的,會(huì)要你求你補(bǔ)稅。
那個(gè)體戶(hù)不用查賬不是更劃算嗎?
可是你這個(gè)金額太大,你不查賬稅務(wù)局那邊同意嗎?
但是開(kāi)出去的票只有400萬(wàn)啊,不算多
你好,算多的了 我們這邊一個(gè)月你超過(guò)了10萬(wàn)就需要轉(zhuǎn)查賬征稅。
就算查賬個(gè)體戶(hù)不也是1個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)嗎?和小規(guī)模一樣,老師,能說(shuō)下小規(guī)模的優(yōu)勢(shì)在哪嗎
你好,企業(yè)所得稅利潤(rùn)300萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率5%,如果是個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表比較高,稅率表可以參考這個(gè)利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的減半