同學你好 你們?nèi)胭~多少呢
我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實上因為上月中供應商調價,按照實際單價,我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務*增值電信服務)。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款,我們也欠供應商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應商B,還是這個協(xié)議不應該我們來出呢?該怎么處理呢?
老師好 公司和供應商簽了100萬的合同 但是做出來的東西不滿意 雙方協(xié)商扣了10萬塊 發(fā)票開了100萬 付款90萬 這個怎么入賬
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商,但是供應商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應商30萬,但是供應商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應商那邊開票問題嗎
老師,我公司是建筑公司,跟供應商簽訂了供銷合同200萬,第一次發(fā)貨10萬,我們也是付10萬,但供應商卻開了50萬的發(fā)票過來,請問這種情況怎么入賬呢?
成人大學,形考任務題目
老師,建筑勞務分包有限公司(小規(guī)模納稅人),開異地建筑工程服務費需要預繳增值稅嗎?如果需要怎樣操作?謝謝
請問老師買了2萬多的物資公司沒錢了,老板先墊付要怎么做
老師,供應商那邊有退款,可以走私戶嗎?我們轉的貨款他們是按照哪個金額開了票,退款一百多塊錢,能走私嗎
老師廣告公司,給甲方安裝廣告牌,用了11萬勞務成本,這個成本用那個科目核算能進入成本?
繼續(xù)教育的網(wǎng)址有嗎浙江的
老師,我是個體戶小規(guī)模納稅人,開稅局代開普通發(fā)票,3萬元,需要交稅嗎?
老師你好,我給老板干了活,有三年多了,差我6000多塊錢的工資,到現(xiàn)在都不給,請問一下,如何使用法律手段把它要回來?
老師:2022年收到法院一筆款,2025年補報收入,那成本怎么核算?
老師。您好,餐飲行業(yè)請問有折扣的發(fā)票怎么入賬,做分錄呢
我還沒入賬,我做分錄是:借原材料442477.88,應交稅費-應交增值稅-進項稅57522.12,貸應付賬款50萬,借應付賬款10萬,貸銀行存款10萬
這個你可以計入原材料
我這算是計入原材料嗎?但實際收到的材料 沒那么多,供應商只發(fā)了10萬的貨
同學你好 對的 計入原材料就可以 你可以做個表統(tǒng)計已開票未入庫的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝