生產(chǎn)煙花爆竹,要交納增值稅、消費(fèi)稅。 ; 增值稅,一般納稅人適用13%的稅率
卷煙加征批發(fā)環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅是多少 有沒(méi)有11%的消費(fèi)稅
進(jìn)口煙絲的消費(fèi)稅稅率是多少
甲卷煙廣為增值稅一般納稅入,受托加工一-批煙絲,委托方提供的煙葉成本50000元,甲卷煙廠收取含增值稅加工費(fèi)2500元。已知增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%,無(wú)同類(lèi)煙絲銷(xiāo)售價(jià)格,計(jì)算甲卷煙廠該筆業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額是多少元?
快消品行業(yè),目前增值稅率是13%嘛?附加稅還有哪些?稅率多少?[呲牙]
酒的稅率是多少,增值稅和消費(fèi)稅還有別的嘛
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門(mén)票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類(lèi)別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類(lèi)別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)汽車(chē),我們售后租回的車(chē)又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很?chē)?yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒(méi)有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒(méi)有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司給員工買(mǎi)的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
消費(fèi)稅是多少
你好;? 這個(gè)是按15%的稅率的??
有沒(méi)有小規(guī)模納人稅人和一般納稅人之間的區(qū)分
你好;??:?消費(fèi)稅的征稅對(duì)象不處分一般納稅人和小規(guī)模納稅人