您好,這個是屬于借方負(fù)數(shù)的了這個
工程類暫估成本借方主營業(yè)務(wù)成本貸方合同履約成本,合適嗎,這樣的話合同履約成本直接在貸方數(shù)嘛,怎么轉(zhuǎn)出
老師,請問下,我在成本科目里設(shè)置了合同履約成本和合同結(jié)算,結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本、結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算,1.月末時我先在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn),然后在轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這樣做對嗎,2.還是我直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,等到項目 決算時,在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本,結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算呢
老師,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,圖一和圖二兩位老師講的不一樣。為什么?圖一結(jié)轉(zhuǎn)成本 是從合同履約成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。圖二是 借 主營業(yè)務(wù)成本,貸 主營業(yè)務(wù)收入,差額進(jìn)入毛利。圖二 借方主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)是依據(jù)啥計算的,哪個科目?
從合同履約成本/直接人工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,是借方負(fù)數(shù)還是,貸方正數(shù)
老師公司是建筑裝飾工程公司,主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)蜜雪冰城門店裝修,科目是用“合同負(fù)債和合同履約成本”還是用“工程結(jié)算和工程施工”進(jìn)行核算呢? 1.收到預(yù)付款時: 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時: 借:合同履約成本 - 材料費(fèi) 合同履約成本- 人工費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時: 借:合同負(fù)債 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本 還有就是這里的原材料可以換成“工程物資”進(jìn)行核算嗎?
老師,請問小區(qū)物業(yè)里面的停車位是不是應(yīng)該分開收費(fèi),業(yè)主買的停車位只收服務(wù)費(fèi)?業(yè)主租賃的停車位收租賃費(fèi)和服務(wù)費(fèi)???
怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
老師好,a公司欠b公司款,b公司委托c公司收款,這樣可以嗎?
老師。公司運(yùn)輸?shù)呢涇嚥辉诠久?,但是實際給對方公司拉貨了,可以開運(yùn)輸發(fā)票給對方公司?最好處理的方法應(yīng)該怎么做?
老師,去年11月工資多計提了5000,現(xiàn)在怎么沖 去年11月計提分錄 借:管理費(fèi)用-工資15000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 12月發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資15000 貸:其它應(yīng)付款-法人15000 現(xiàn)在要沖回5000元,分錄怎么做 借:管理費(fèi)用-工資5000紅字 貸:其它應(yīng)付款-法人5000紅字 對不對呀,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫(yī)保局,和稅局
達(dá)人帶貨傭金,是達(dá)人先開發(fā)票,我們代扣代繳個稅,還是不管達(dá)人開不開發(fā)票都要代扣代繳
期末成本類科目有余額怎么處理?
稅務(wù)稽查公司補(bǔ)交了21_23年的增值稅,附加稅,所得稅,滯納金,總計十萬元怎么做賬,
老師:發(fā)生的費(fèi)用如何分?jǐn)偟疆a(chǎn)品中去,最終確定每一個單品的成本
前面都是從貸方轉(zhuǎn),這個月說這個科目受控貸方不能有金額
從貸方轉(zhuǎn)的有影響嗎
這個是沒有影響的,你好