可以的,可以這么做的。
老師好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開(kāi)具,是一紅對(duì)一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開(kāi)一張藍(lán)字是否可行。 3.購(gòu)買(mǎi)方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫(xiě)上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
車(chē)貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款,財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開(kāi)回來(lái)才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬(wàn)多點(diǎn)!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開(kāi)具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整,不每張憑證進(jìn)行調(diào)整,憑證近三年每個(gè)月都有,調(diào)整起來(lái)太麻煩!小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!
你好,我想問(wèn)一下,銀行扣的手續(xù)費(fèi),要找銀行開(kāi)具手續(xù)費(fèi)發(fā)票,棉服匯算清繳時(shí)才能抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,只要在做完年度匯算清繳前,讓銀行開(kāi)出來(lái)才有效嗎?還是必須當(dāng)年開(kāi)出來(lái)?你像去年發(fā)生的手續(xù)費(fèi),我4月份找銀行開(kāi)出來(lái)可以嗎?謝謝了
上年度 銀行手續(xù)費(fèi) 發(fā)票未開(kāi)具,2023年度才開(kāi)具出來(lái)是專(zhuān)票,2023年度認(rèn)證抵扣后 先做沖抵上年度 紅字憑證再做一張當(dāng)月入賬的憑證,可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)上月已入賬的14張電子發(fā)票(通行費(fèi))且在8月認(rèn)證勾選抵扣,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題。讓經(jīng)辦人去重新開(kāi)具這14張票呢,他又將上月其他正確的通行費(fèi)發(fā)票全部都紅沖并重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票。 我在本月是否是,紅沖上月憑證后重新按正確的方法重做憑證呢? 紅沖之后再按照發(fā)票做賬就行 但是上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中還含有6月開(kāi)具的正確發(fā)票啊,且已抵扣。
干工程的,只按多少點(diǎn)提就好了,其他什么都不管,是不是稅款也不用管?
你好,一般納稅人開(kāi)普票9個(gè)點(diǎn),也是用進(jìn)項(xiàng)抵扣,正常交稅來(lái)哈
什么時(shí)候申報(bào)繳納房產(chǎn)稅,取得房產(chǎn)的下個(gè)月嗎?
老師,債務(wù)重組里,為什么債權(quán)人的進(jìn)來(lái)的資產(chǎn)要按公允價(jià)值入賬?
老師 公司購(gòu)買(mǎi)推廣服務(wù)年費(fèi) 怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的營(yíng)業(yè)范圍是門(mén)窗加工銷(xiāo)售及安裝服務(wù),現(xiàn)在要開(kāi)個(gè)裝修款的發(fā)票可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司想要入股我們公司,拿A公司的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告就可以直接入賬嗎?A公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告6000萬(wàn),入股5000萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?如果工商變更完A公司資產(chǎn)不過(guò)戶(hù)可以嗎?
老師,我賣(mài)貨批發(fā)價(jià)格是219,但是開(kāi)票出去是126,對(duì)公賬戶(hù)收到的錢(qián)也是126,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓看上一年的報(bào)表嗎
制造業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概是多少