你好,那有沒有這種情況下,對方給你發(fā)貨了,但是沒有給你開發(fā)票,你沒有給他算進(jìn)去。
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
提問:老師,我們公司收到一份企業(yè)詢證函,顯示我們有一筆付給對方公司的預(yù)付貨款(對方顯示是預(yù)收賬款),要求我們核對金額。 這筆不是對公賬戶付款,我們不要發(fā)票,財務(wù)想寫金額為0。 請問這樣可以嗎?這個函有什么作用?
老師,您好,請問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實(shí)際上這個公司不欠我們的錢,好像是之前會計做錯賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒有收回來,現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請問怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,你好,我公司收到供應(yīng)商的預(yù)收賬款詢證函,上面顯示預(yù)收賬款金額是1832246.15元。但我在自己公司賬上看到是借方余額6558290.02元,請問這表示什么?怎么會相差這么多???
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費(fèi)用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個勞務(wù)工程,我們可以給對方開幾個點(diǎn)的發(fā)票
社保最新政策 計算 比例 各檔基數(shù)
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報時候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費(fèi)用,都可以放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報,10月電商的數(shù)據(jù)都會到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報的時候是一次把這200多萬報了還是先報一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報稅,總共前面就報了30來萬
老師您好請問,公司變更法定代表人,舊的法定代表人職位是執(zhí)行董事,總經(jīng)理。變更時選擇哪個職位?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。