您查出來是少了哪幾張發(fā)票了嗎?
請問供應(yīng)商開票已抵扣開紅字發(fā)票上傳成功又撤銷,又重開上傳,(即開了2次取消了1次)開票系統(tǒng)記錄現(xiàn)只顯示一條,但是電子報(bào)稅系統(tǒng)那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額顯示不對,撤銷上傳也算進(jìn)去了(即顯示2次的金額,重復(fù)了),現(xiàn)在稅也報(bào)了,稅款也交了,又如何處理
老師,請問一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么處理?是簡易計(jì)稅認(rèn)證了,但未抵扣;異地繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳只能抵扣,在申報(bào)表中該怎么填寫?謝謝
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
老師,我現(xiàn)在申報(bào)遇到一個(gè)問題,就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計(jì)確認(rèn),申報(bào)時(shí)數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年10月份開的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒勾選,這個(gè)該怎么處理呢?
抵扣已完成統(tǒng)計(jì)確認(rèn),但納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)只顯示出其中一部分,如何處理
老師,我們公司法人采購一輛大型貨車,出租給乙方公司過戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費(fèi),現(xiàn)在開發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個(gè)員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當(dāng)?shù)氐纳缙焦べY14萬,3倍就是42萬。如個(gè)稅做離職補(bǔ)償金,在42萬以內(nèi)是免個(gè)稅的,那么這個(gè)人如果做20萬的補(bǔ)償金有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),或者說做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個(gè)月份的?
本月支付上個(gè)月的工資,電費(fèi),水費(fèi),怎么做賬,
我們公司分項(xiàng)目做賬,項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi)和餐飲費(fèi)登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問一下,我們企業(yè)有4個(gè)項(xiàng)目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個(gè)項(xiàng)目的分公司,但是財(cái)務(wù)都是獨(dú)立核算的,各自申報(bào)自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來申報(bào)的收入過了500萬,會讓我們轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費(fèi)做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡易計(jì)稅??梢詥??
老師請問下,總投資1億左右,注冊資本金3000萬,其他7000萬放往來可以嗎,或者其他更好的方式嗎
勾選確認(rèn)8張,只有其中2張?jiān)谏陥?bào)抵扣聯(lián)中
另外6張是什么類型的發(fā)票呢?是不是之前月份抵扣過了
沒有,都是正常的專票,且都是老客戶,以前不會,但是這個(gè)月系統(tǒng)更新后卻出現(xiàn)這樣問題
截個(gè)圖片給我看下呢