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老師,4月沒做出庫單,但是有開發(fā)票做了收入賬,做了成本結(jié)轉(zhuǎn),如果5月拿到對應(yīng)出庫單需要怎么處理,還需要附在原來4月對應(yīng)記賬憑證后嗎

2023-05-03 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 19:10

學(xué)員您好,是的,對的需要附在原來4月對應(yīng)記賬憑證后

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快賬用戶2415 追問 2023-05-03 19:11

老師,如果記賬憑證是4月的日期,出庫單是5月,或6月的日期,也可以附上去嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:13

你好,可以的, 沒問題?

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快賬用戶2415 追問 2023-05-03 19:15

商貿(mào)企業(yè),沒有拿到入庫單就做在途物資嗎,拿到后再轉(zhuǎn)庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:18

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶2415 追問 2023-05-03 19:22

老師,可能我有的時間日期不太理解,問的問題有點多。如果也是4月拿到發(fā)票沒做入庫單,直接做庫存商品,不走在途物資,后期6月補的入庫單日期是6月的,這個也是可以付在4月憑證后嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:27

補的?單據(jù)都可以這樣的

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快賬用戶2415 追問 2023-05-03 19:27

好的,明白了,謝謝老板

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快賬用戶2415 追問 2023-05-03 19:27

謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:27

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)?

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學(xué)員您好,是的,對的需要附在原來4月對應(yīng)記賬憑證后
2023-05-03
您好 是要在4月份做個暫估入庫 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
轉(zhuǎn)內(nèi)銷不用這樣做 你直接做 借主營業(yè)務(wù)收入出口收入 貸主營業(yè)務(wù)收入內(nèi)銷收入就可以 這樣就可以
2024-03-28
你和這個企業(yè)一直用著應(yīng)收賬款的話用應(yīng)收賬款可以的沒有問題呀 第二個可以啊,不需要做第三個
2023-08-15
同學(xué)你好 暫估的和賣出去的數(shù)量一樣嗎
2023-06-08
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