您好,那您需要暫估收入即可,增值稅做無票收入
曾老師,我們20年的有些收入和成本沒確認(rèn),今年確認(rèn)。7月份又開始了新項(xiàng)目,按理來說7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本,但是成本票一直沒開出來,我想著8月確認(rèn),但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了,7月的利潤加上去年的利潤有些高,200多萬,我應(yīng)不應(yīng)該這個(gè)月確認(rèn)收入和成本
上月開的發(fā)票,做了主營業(yè)務(wù)收入,但是這個(gè)月才收到的貨款,要怎么記賬?是不是在本月還需要做一次開具發(fā)票的科目來平衡這筆收入?
上月份有收入沒有成本,交了所得稅。本月有成本無收入。利潤表上也是負(fù)數(shù)。但所得稅是零而不是負(fù)數(shù)。像這種當(dāng)月開票,次月才取得成本發(fā)票的賬務(wù)該如何處理,才能保證成本可以抵應(yīng)納稅所得額?
我們是一家貨運(yùn)公司,本月應(yīng)該收客戶的運(yùn)費(fèi),但是金額給對方要次月才能確認(rèn),確認(rèn)后再開票,那本月有成本和費(fèi)用支出,但是本月的收入我怎么記呢?
本月收入,但是本月沒有開票,會在次月開票,但是老板又要知道本月相應(yīng)業(yè)務(wù)的利潤,那本月的收入怎么記才合理?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊會計(jì)師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會對與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
具體分錄怎么做呢?
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
次月開票后還要怎么處理嗎?
紅字沖回暫估分錄,按正確的金額重新做賬