親愛的下午好啊,科目咋能加上往來單位名稱呢(他們不夠格,別笑我),如果這樣我們會(huì)計(jì)科目太多了,就輔助核算 就可以啊,科目就是 應(yīng)付賬款
老師用友軟件里面設(shè)置了生產(chǎn)成本-直接材料項(xiàng)目核算,正常核算的應(yīng)該是這個(gè)產(chǎn)品,但是這樣輔助核算生出來的憑證不是產(chǎn)品,而是后面直接是原材料,這種情況應(yīng)該怎么做。
老師,請(qǐng)問下, 我設(shè)置輔助核算的時(shí)候設(shè)成這樣了,您麻煩看下紅色框里的是不是和后面輔助核算框里的重復(fù)了,該怎么設(shè)置比較好呢?
老師你好我咨詢一下科目設(shè)置了輔助核算的,往來單位,我發(fā)現(xiàn)之前同事錄錯(cuò)了公司名稱,當(dāng)我修改的時(shí)候發(fā)現(xiàn)里面還有一個(gè)正確的。然后我把分路都改到了正確的科目下面。不正確的那個(gè)是不是可以直接刪掉了。
老師,我們公司做污染土壤處理和綜合利用的,收土的話能收到土壤處置費(fèi),做成磚和墻板賣出又是一次收入,主要發(fā)生的費(fèi)用是天然氣,工資,利息和水電,機(jī)器設(shè)備折舊,想問下成本核算用什么法會(huì)好點(diǎn)?現(xiàn)在是試生產(chǎn)階段,但是賬面在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,工程設(shè)備款沒付清,收入是不是不能紅沖在建工程了?什么時(shí)候開始正常核算成本比較合適?
老師你好,我剛剛在金蝶軟件預(yù)收賬款那里設(shè)置二級(jí)科目客戶名字,添加完后我錄入憑證時(shí)候,預(yù)收賬款科目沒有了,點(diǎn)預(yù)收賬款只有我剛剛錄入的預(yù)收賬款——客戶名,之前一級(jí)科目用不到,返回科目表那邊,預(yù)收賬款科目和我設(shè)置的科目都有,就是預(yù)收賬款的輔助核算客戶沒有了,我像設(shè)置的二級(jí)科目又有輔助核算客戶,感覺搞亂了,我想把我設(shè)置的科目刪除,又說我刪除不了,已經(jīng)應(yīng)用再憑證上,但是我沒有錄入憑證啊!怎么回事?
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對(duì)方開專票的話,用不用擬個(gè)合同?一部分會(huì)轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營服務(wù),就是幫別個(gè)電商店鋪代運(yùn)營的,這個(gè)增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說是專業(yè)技術(shù)運(yùn)營服務(wù) 這個(gè)對(duì)嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a(bǔ)貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評(píng)估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
謝謝老師,我理解了 ,老師, 請(qǐng)問現(xiàn)金流量分析怎么操作呢
親愛的您好啊,我們答疑是有要求的,一題一答,為了方便其他同學(xué)查詢同類問題,不同的問題辛苦您 重新發(fā)起提問,謝謝您的理解,請(qǐng)您原諒。