你好,你從幾月份開始做賬務處理?
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務零申報,財務報表里只有應收賬款,其他應付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補做以前的賬,補做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
現(xiàn)在接手一家公司, 財務報表顯示,實收資本1000萬,固定資產(chǎn)原值360萬,折舊120萬,現(xiàn)值240萬,應收250萬,應付230萬,貨幣資金280萬。我們現(xiàn)在接手,貨幣資金0,應收0,應付0,怎么延續(xù)繼續(xù)做賬務處理?
接手一家公司,賬面貨幣資金200多萬,應收260萬,應付280萬,我接手過來,貨幣資金肯定是零開始,她之前的應收應付也不存在,我要怎么做,可以直接從零建賬嗎?
1.打款給采購員時: 借:其他應收款-采購員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購單時: 借:庫存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應收款 -采購員陳某 500 3.售出商品時: 借:應收賬款-X公司 600 貸:主營業(yè)務收入-時適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時: 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會計崗位,以上是我看了之前的會計做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒有按這個流程來的經(jīng)濟業(yè)務就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時:借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應付賬款 200 借:應付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對嗎 2.如果我不通過應付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
老師,對方公司已注銷,未支付對方的往來款怎么處理啊
無票支出的辦公費用,款項已付,是計入管理費用還是計入預付賬款
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
5月開始接手
它以前賬應該不真實,所以賬面顯示的還有200多萬,我接收沒有這個錢。她的應收應付也和實際的不符合,我要怎么辦?
你好,年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的,期初余額錄入四月末的 不能從零開始。
你說的我知道,我意思是按它之前的數(shù)據(jù)錄入,實際上貨幣資金是零,應收應付也不存在,我怎么做?
你好,再去查一下什么原因,日記賬和f對帳單核對。
查出來的賬務處理做到五月份。
就是說明之前是假賬撒,我可以要求之前的會計給我把賬做平嗎?把貨幣資金做到零,沒有的應收應付做成零,我接手后之前的賬如果有問題,和我有關(guān)系沒得?
你好,可以的,沒有問題的。
之前的賬務問題,對我以后有沒有什么影響?
對你沒有影響的,之前做的找之前的財務負責人、辦稅人。