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我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費(fèi)用,這會導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評審中會遇到一個(gè)問題:評審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會對高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來)
紅框說一次性充值五千以上不能使用現(xiàn)金,但是又寫個(gè)人一次性購買超過五萬才需轉(zhuǎn)賬,請問是有點(diǎn)矛盾嗎
老師,工會經(jīng)費(fèi)的千分之十二轉(zhuǎn)到我們公司的工會賬戶,工會那邊說的是用于員工方面,請問這個(gè)有規(guī)定不能超過多少錢嗎?假如賬戶里面有3萬元,我可以一次性用完嗎?然后購買需要有相關(guān)發(fā)票嗎
老師好公司為一般納稅人 是經(jīng)理法人100%個(gè)人獨(dú)資 賬面利潤為80萬,怎么能合理的降低利潤 一、如果分紅10萬,會交20%的個(gè)稅2萬 二、他在其他公司做工資,月收入約是5000正常繳納五險(xiǎn),在我們公司1~11月都沒有工資,也沒有個(gè)稅零申報(bào),可以做一次性年終獎(jiǎng)金嗎?假如年終獎(jiǎng)發(fā)放10萬元 三、如果把經(jīng)理的私人車租賃到我們公司。上稅局代開發(fā)票也會產(chǎn)生相應(yīng)的稅金,但后期油費(fèi)也能入進(jìn)來,轎車租車的費(fèi)用不能高于或低于公允價(jià)值的30%,租車費(fèi)和每年燃油假如是10萬,一共可抵所得稅5000元左右。是不是也相應(yīng)降低了利潤10萬 請問上述三種情況我們哪種最合適, 還有沒有其他方式。我們現(xiàn)在也沒有其他的費(fèi)用能進(jìn)來
老師好,a公司5月賣給b公司一輛二手車,發(fā)票已經(jīng),但是系統(tǒng)6月份又出來一張銷售二手車紙質(zhì)的發(fā)票,這個(gè)該怎么處理呢?以那個(gè)票為準(zhǔn)做賬呢?
CPA 財(cái)管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費(fèi)稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動(dòng)填寫嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場這個(gè)月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤時(shí),還減營業(yè)外支出不
購買:單位一次性購買預(yù)付卡5000元以上,個(gè)人一次性購買預(yù)付卡5萬元以上的,應(yīng)當(dāng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金結(jié)算方式購買,不得使用現(xiàn)金。購卡人不得使用信用卡購買預(yù)付卡。 充值:一次性充值金額5000元以上的。不得使用現(xiàn)金。 是把購買與充值分開來做說明的。
哦哦,那個(gè)人充值五千至五萬都是不能現(xiàn)金付款,必須轉(zhuǎn)賬是嗎?如果個(gè)人是購買五千至五萬就可以現(xiàn)金付款,是嗎
一次充值超5000就不能現(xiàn)金付了,必須轉(zhuǎn)賬,看是購買預(yù)付卡,還是以充值方式使用預(yù)付卡。
個(gè)人是購買五千至五萬就可以現(xiàn)金付款,——是的