你好,稍等下,我這邊看下算下,做完發(fā)出
老師,本月內(nèi)銷如是稅額:271637 進項稅:153314 出口銷售銷項稅如是:51364 。本月交增值稅應(yīng)該是多少?怎么計算?幫我列一下正確的公式,再幫我把我這幾個數(shù)代入公式中。這樣我才能明白,因為沒基礎(chǔ)就給我一下結(jié)果我還是沒不明白
老師能不能寫一下1000=59*(P /A ,r, 5)+1250*(F /A, r, 5)計算出r =10%的解題過程啊。老師沒講,財管我還沒有學懂。 我也查不出來了5年的年金現(xiàn)值系數(shù)是3.7908,5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)是0.6209了。但是沒理解怎么計算出的r =10%
老師,這道大題幫我寫下答案呀,之前有過在會計學堂問老師問題,結(jié)果我們老師講評我對了一下錯得一塌糊涂,感覺我自己做的對的還多點,不知道那個老師是不是沒有看清題唉,希望老師幫我寫下正確的答案!謝謝!
老師,能不能跟我在講一下插值法的計算,我還是沒看懂,表格沒問題,下面的公式,還是不明白,我敲計算器都敲不出正確答案。
關(guān)于稅務(wù)會計,我有答案但是看不懂,老師能不能把分錄上每個題目沒出現(xiàn)的數(shù)據(jù)計算過程都給我寫一下
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
如下圖,其實這個類似于咱們初中學的等邊三角形那個比例 小差比大差
看到了,謝謝老師,我自己在琢磨琢磨,會計會考到這個插值法嗎?
你好,這個還是考得可能性有的
哦 好的,謝謝
客氣,祝您學習順利